我們簽了一份三方協(xié)議,甲、乙、丙,甲是出租人,乙是 問
融資租賃合同 答
請(qǐng)教老師:由于工資調(diào)整后需要補(bǔ)繳社保,請(qǐng)問做去年 問
您好,這個(gè)只要加上公司部分 答
老師,我們當(dāng)月有國(guó)內(nèi)國(guó)外收入,比如國(guó)外550萬(wàn),國(guó)內(nèi)30 問
按 13% 稅率算,進(jìn)項(xiàng)稅額需≥5 萬(wàn);外銷免稅進(jìn)項(xiàng)不退稅,直接參與內(nèi)銷抵扣,做好核算與資料留存。 答
老師,我們有張發(fā)票開的咨詢費(fèi),但領(lǐng)導(dǎo)說(shuō)這張發(fā)票是 問
那要開什么項(xiàng)目呢 答
單位有自有食堂,外包單位勞務(wù)人員來(lái)食堂吃飯,費(fèi)用 問
肯定要收費(fèi)的。不能白吃 答

老師,我是勞務(wù)公司,開票內(nèi)家也是勞務(wù)費(fèi),增值稅申報(bào)表,我是填寫在貨物與勞務(wù)一欄,還是服務(wù)費(fèi)一欄
答: 那個(gè)是填寫在服務(wù)一欄的哈
老師,我建筑勞務(wù)公司這個(gè)月開了外地經(jīng)營(yíng)許可證并且在工程所在地預(yù)交了增值稅,那么問題,是不是我公司所在地的稅務(wù)申報(bào)需要填增值稅預(yù)交增值稅申報(bào)表啊??
答: 你好,預(yù)繳了增值稅,回公司機(jī)構(gòu)直接填增值稅申報(bào)表里面的附表四
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
建筑公司勞務(wù)分包出去,那么預(yù)交可以差額預(yù)交增值稅,申報(bào)增值稅也是可以差額申報(bào)嗎?比如工程100萬(wàn),勞務(wù)分包30萬(wàn),只用交70萬(wàn)的增值稅?
答: 你好是的,可以這么理解。










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