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送心意

東老師

職稱中級會計師,稅務(wù)師

2025-03-21 10:07

您好,是的,就是內(nèi)賬做賬記錄最真實的支出

77_L 追問

2025-03-21 10:10

中間接手的如何建賬呢

東老師 解答

2025-03-21 10:10

根據(jù)上月的科目余額表建賬就成了

77_L 追問

2025-03-21 10:11

過去沒有內(nèi)賬,只有外賬,我可以根據(jù)外賬科目來建內(nèi)賬嗎?

東老師 解答

2025-03-21 10:12

可以的,根據(jù)外賬的建賬也可以

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相關(guān)問題討論
您好,是的,就是內(nèi)賬做賬記錄最真實的支出
2025-03-21 10:07:24
您好,內(nèi)賬就是流水賬,外賬針對的是有發(fā)票的
2024-04-27 14:34:00
按出口報關(guān)單的金額開具出口發(fā)票的
2022-04-21 14:39:46
同學(xué)你好 按照報關(guān)單的金額
2022-04-21 14:14:09
你好,是需要轉(zhuǎn)內(nèi)銷正常交稅嗎?如果是那就是在13%銷售貨物第一行第5列和第6列里面填寫,對應(yīng)的成本,你賬上做暫估,有其他的發(fā)票吧?用其他的發(fā)票來抵扣。沒有需要正常交納。然后9月份收到了發(fā)票,紅沖之前的暫估在做發(fā)票的。
2024-09-29 09:48:03
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