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送心意

小正老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2025-02-25 20:52

你好,采購時(shí),借:庫存商品  借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅   貸:銀行存款  ,贈(zèng)送借:銷售費(fèi)用  貸:庫存商品  貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅

小正老師 解答

2025-02-25 20:54

企業(yè)所得稅視同銷售調(diào)整:
 確認(rèn)視同銷售收入(公允價(jià)值)和成本(賬面價(jià)值)。
 匯算清繳時(shí)填寫《納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表》(A105000)第30行,調(diào)增收入并對應(yīng)調(diào)增費(fèi)用??

加貝文 追問

2025-02-25 20:56

老師,你好,麻煩幫忙看一下

加貝文 追問

2025-02-25 20:57

情況一,購進(jìn)時(shí)開進(jìn)專票,這樣的賬務(wù)處理,在匯算時(shí)怎么調(diào)增調(diào)減呢

小正老師 解答

2025-02-25 20:58

你好,會(huì)計(jì)科目和計(jì)算是正確的

加貝文 追問

2025-02-25 21:00

請問情況一這種情況,匯算時(shí)怎么調(diào)增調(diào)減呢

小正老師 解答

2025-02-25 21:20

你好,視同銷售收入調(diào)增,視同銷售成本也調(diào)減,到這個(gè)表,A105010的表里面,最后的差額就是收入與成本的利潤,如果收入與成本一致,不影響稅款

加貝文 追問

2025-02-25 21:22

銷售費(fèi)用1130這個(gè)金額需不需要調(diào)增呢

小正老師 解答

2025-02-25 21:23

你好,這個(gè)銷售費(fèi)用不需要再調(diào)整

加貝文 追問

2025-02-25 21:26

老師,你好,再請問一下,情形二這種情況購進(jìn)時(shí)開進(jìn)普票,入庫存1130,贈(zèng)送時(shí)按1130結(jié)轉(zhuǎn)庫存和計(jì)算銷項(xiàng)稅額,這樣有沒有問題呢

小正老師 解答

2025-02-25 21:27

你好,沒有問題的,因?yàn)槭瞧掌保愵~不能抵扣,相當(dāng)于也是成本的一部分了

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你好,采購時(shí),借:庫存商品? 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅? ?貸:銀行存款? ,贈(zèng)送借:銷售費(fèi)用? 貸:庫存商品? 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅
2025-02-25 20:52:37
學(xué)員你好,如果金額不大的話在今年調(diào)整收入和費(fèi)用即可,如果金額大建議通過以前年度損益調(diào)整
2022-08-15 09:51:05
您好 外購貨物用于贈(zèng)送視同銷售
2022-04-01 11:13:37
賬務(wù)上按業(yè)務(wù)招待費(fèi)處理
2022-01-21 12:25:39
你好;? ?增值稅視同銷售里面包含:自產(chǎn)、委托加工和購買的貨物用于贈(zèng)送? ?送給別人的或者? 單位的;這個(gè)要視同銷售; 繳納增值稅的; 自己要多理解記憶? ?
2023-05-16 15:05:43
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