送心意

董孝彬老師

職稱中級會計師

2025-02-17 21:12

您好,分錄不對哦,借:管理費用等   貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅轉出
摘要:某公司開具發票用于福利費不能抵扣,現進項稅轉出

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借:xx費用,貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出),做賬的時候這么做就可以了
2024-04-07 09:43:29
您好 就是前期有進項稅額轉出 現在寫在借方結平
2022-12-23 13:38:02
同學你好 這個可以的
2022-09-19 16:26:52
同學你好,收到退稅的分錄是 借:銀行存款 貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出),沒有借:應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出) 貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅額)
2022-05-09 21:20:52
對的,沒錯兒,就是你說的這么結轉的。
2023-03-19 11:54:01
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