
老師,生產(chǎn)型出口企業(yè)與一般的制造業(yè)(僅內(nèi)銷)相比,在賬上多了免抵退的賬務(wù)處理及在增值稅申報(bào)表上多了免抵退一欄的信息填寫 對(duì)嗎?
答: 你好,對(duì)的,你的理解沒問題。
你好,老師!我想問一下:1.在增值稅申報(bào)中,金稅盤的服務(wù)費(fèi)是可以全額抵扣增值稅的對(duì)嗎?2.申報(bào)時(shí)是不是需要填寫“增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表”,另外還需要在表一“增值稅納稅申報(bào)表”主表15欄“免、抵、退應(yīng)退稅額”中填寫數(shù)據(jù)?
答: 1.是,2 填寫“增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表還有附表4 和主表23欄
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
1月出口,2月去申報(bào)1月增值稅和1月免抵退,就是填寫1月增值稅的時(shí)候不需要填寫1月增值稅第15行應(yīng)退稅額,免抵增值稅要交附加稅,也填寫在2月的增值稅申報(bào)表,對(duì)嗎?
答: 你好,是的,免抵退申報(bào)是延遲一個(gè)月申報(bào)附加稅的,系統(tǒng)自動(dòng)讀取數(shù)據(jù)的









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a淺 追問
2024-12-16 09:38
宋生老師 解答
2024-12-16 09:39
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