老師我想請(qǐng)問一下二五年的匯算清繳已經(jīng)報(bào)過了,然 問
系統(tǒng)不自動(dòng)帶出:因?yàn)槟闶窍葓?bào)了 2026 年一季度,再做 2025 年匯算;必須先做完 2025 匯算,再報(bào)一季度,系統(tǒng)才會(huì)認(rèn)虧損。 一季度利潤(rùn) 108076.42:要先交稅(因?yàn)楝F(xiàn)在系統(tǒng)沒讀到 2025 年虧損)。 2025 年虧損 20 萬:一季度用不上,但二季度可以用。 二季度申報(bào)時(shí),系統(tǒng)已經(jīng)有 2025 年匯算虧損數(shù)據(jù),直接抵減二季度及以后利潤(rùn)。 不是必須一季度用:虧損可以往后結(jié)轉(zhuǎn)5 年,二季度、三季度、四季度、明年都能用 答
辛苦圖片這個(gè)老師說下謝謝 問
同學(xué)你好,我給你解答 答
老師26年1季度企業(yè)所得稅季報(bào) 應(yīng)付職工薪酬工資 問
您好,實(shí)際發(fā)放的也是1到3月的 答
老師,公司的車子出售給法人了,交了增值稅,但是申報(bào) 問
你好,你這個(gè)?差異是會(huì)計(jì)計(jì)賬和稅務(wù)不一致導(dǎo)致的嗎。 處置固定資產(chǎn) 增值稅:按售價(jià)全額計(jì)稅。 會(huì)計(jì):僅將?凈收益?計(jì)入“資產(chǎn)處置損益”或“營(yíng)業(yè)外收入”,不計(jì)入營(yíng)業(yè)收入 ??。 ? 答
老師好,如圖示,我們公司名下有5家銀行,我想把我們的 問
結(jié)論先說:不用先銷其他4家一般戶,按下面順序最穩(wěn)妥、不影響業(yè)務(wù)。 答

實(shí)行免抵退稅辦法的進(jìn)料加工出口企業(yè),在國(guó)家實(shí)行出口產(chǎn)品征退稅率一致政策后,因前期征退稅率不一致等原因,結(jié)轉(zhuǎn)未能抵減的免抵退稅“不得免征和抵扣稅額抵減額”,企業(yè)進(jìn)行核對(duì)確認(rèn)后,可調(diào)轉(zhuǎn)為相應(yīng)數(shù)額的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額,這一部分不是在進(jìn)料的時(shí)候保稅政策沒有繳納進(jìn)項(xiàng)增值稅嘛,為什么可以轉(zhuǎn)為相應(yīng)數(shù)額的進(jìn)項(xiàng)增值稅呢
答: 同學(xué)你好,可能包括如下原因,供您參考: 政策協(xié)調(diào)平衡:這是國(guó)家政策調(diào)整的協(xié)調(diào)機(jī)制。出口征退稅率一致后,為平衡稅負(fù)、促進(jìn)外貿(mào),合理解決前期政策差異遺留問題,讓企業(yè)抵扣鏈條完整,避免企業(yè)稅負(fù)加重。 實(shí)質(zhì)課稅體現(xiàn):從實(shí)質(zhì)課稅看,進(jìn)口料件雖進(jìn)料時(shí)保稅沒交進(jìn)項(xiàng)稅,但在生產(chǎn)中與國(guó)內(nèi)采購(gòu)材料構(gòu)成產(chǎn)品成本。之前因征退稅率不同產(chǎn)生的稅額是成本進(jìn)項(xiàng)稅的稅收調(diào)整,征退稅率一致后轉(zhuǎn)為進(jìn)項(xiàng)稅,能更準(zhǔn)確反映企業(yè)稅負(fù)和增值情況。 鼓勵(lì)出口產(chǎn)業(yè):政策調(diào)整可減輕企業(yè)稅負(fù),鼓勵(lì)企業(yè)出口,增強(qiáng)國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力。企業(yè)有更多資金用于經(jīng)營(yíng)、研發(fā)和拓展,有利于產(chǎn)業(yè)發(fā)展和結(jié)構(gòu)升級(jí)。 簡(jiǎn)化征管操作:這樣的調(diào)整簡(jiǎn)化了稅收征管和企業(yè)稅務(wù)處理,減少核算復(fù)雜性,降低企業(yè)遵從成本和稅務(wù)機(jī)關(guān)征管成本,提高效率和準(zhǔn)確性。
進(jìn)料加工核銷應(yīng)調(diào)整免抵退稅額是1200.增值稅期末留抵是1300,申報(bào)時(shí)有錯(cuò)誤,怎么調(diào)整
答: 你好,錯(cuò)誤提示你截圖看一下呢
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
當(dāng)期沒有進(jìn)項(xiàng)稅額,出口無法退稅,都變成了免抵稅額,除了增值稅需要申報(bào)意外,出口退稅的免抵退明細(xì)表,免抵退匯總表還需要申報(bào)嗎?
答: 同學(xué)你好 不管退不退稅都需要申報(bào)的










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