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送心意

宋生老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師

2024-10-29 08:42

你好,材料驗(yàn)收入庫時(shí)的會(huì)計(jì)分錄(假設(shè)材料已驗(yàn)收入庫,但款項(xiàng)未支付,且發(fā)票已收到):

借:原材料 295,000元(計(jì)劃成本)
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 39,500元(實(shí)際成本300,000元 * 13%)
貸:應(yīng)付票據(jù) 300,000元(實(shí)際成本)
貸:材料成本差異 4,500元(計(jì)劃成本與實(shí)際成本之間的差額)
開具商業(yè)匯票時(shí)的會(huì)計(jì)分錄:

借:應(yīng)付賬款 300,000元
貸:應(yīng)付票據(jù)——商業(yè)承兌匯票 300,000元

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你好,甲公司2020年5月應(yīng)確認(rèn)的銷售收入=10000*50%*100
2024-01-07 16:20:14
您好,這個(gè)是 借 應(yīng)收賬款? 1500000*1.09=1635000? 貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入? 1500000? 應(yīng)交稅費(fèi) 1500000*9%=135000
2023-11-08 21:54:36
你好,分錄的數(shù)據(jù),麻煩自行帶入一下 甲公司  借:委托代銷商品     貸:庫存商品   (2)收到代銷清單時(shí):   借:應(yīng)收賬款            貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入                 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)    借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本         貸:委托代銷商品        借:銷售費(fèi)用            貸:應(yīng)收賬款          (3)收到乙公司公司支付的貨款時(shí):   借:銀行存款       貸:應(yīng)收賬款     乙公司   (1)收到商品時(shí):   借:受托代銷商品     貸:受托代銷商品款   (2)對(duì)外銷售時(shí):   借:銀行存款         貸:受托代銷商品                應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)    (3)收到增值稅專用發(fā)票時(shí):   借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)     貸:應(yīng)付賬款               借:受托代銷商品款              貸:應(yīng)付賬款              (4)支付貨款并計(jì)算代銷手續(xù)費(fèi)時(shí):   借:應(yīng)付賬款                 貸:銀行存款                  其他業(yè)務(wù)收入       ? ? ? ??應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)    
2022-11-28 17:41:10
借:長(zhǎng)期股權(quán)投資163.5 貸:固定資產(chǎn)150 ? ? ? 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷項(xiàng)稅13.5
2023-12-15 15:49:41
你好 借:銀行存款,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)
2023-11-21 09:05:49
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