老師,這個(gè)怎么申報(bào),提示的9萬(wàn)多開(kāi)的是免稅發(fā)票填在 問(wèn)
您好,9萬(wàn)多免稅發(fā)票填在《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》的“免征增值稅項(xiàng)目銷售額”欄,金額為92786.57元。 2萬(wàn)零稅率發(fā)票開(kāi)錯(cuò)必須紅字沖銷后重開(kāi)免稅發(fā)票,不得僅向稅務(wù)機(jī)關(guān)說(shuō)明而不更正發(fā)票。 沖銷原2萬(wàn)零稅率發(fā)票的分錄如下: 借:應(yīng)收賬款 -20000.00 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 -20000.00 四、重開(kāi)2萬(wàn)免稅發(fā)票的分錄如下: 借:應(yīng)收賬款 20000.00 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 20000.00 答
老師,你看這個(gè)圖片,應(yīng)付職工薪酬—職工工資,1.3月都 問(wèn)
2月選擇什么科目了呢? 答
老師,請(qǐng)問(wèn)2024年我們公司股東用無(wú)形資產(chǎn)入股作實(shí) 問(wèn)
同學(xué),你好 還可以用的 答
會(huì)計(jì)學(xué)堂里面我的關(guān)注如何取消掉,或者說(shuō)我關(guān)注我 問(wèn)
同學(xué)你好。我給你解答 答
賬上有留抵進(jìn)項(xiàng)和沒(méi)交的增值稅,而且是去年年初一 問(wèn)
你好通過(guò)未分配利潤(rùn)調(diào)整下 答

你好,我在申請(qǐng)2023年度申報(bào)個(gè)稅退款的大的時(shí)候被打回來(lái)了,說(shuō)是2019年度沒(méi)有個(gè)稅清繳,然后我就去看2019年的個(gè)稅申報(bào),顯示已作廢,因?yàn)闀r(shí)間太久了,在申報(bào)的時(shí)候最后一步退稅的時(shí)候顯示過(guò)期,這種情況下是申報(bào)成功了嗎?個(gè)稅客服說(shuō)2019的可以正常填報(bào)但不能退稅
答: 您好,能申報(bào)成功,個(gè)稅客服是專家,他們說(shuō)的不會(huì)錯(cuò)的
你好,我公司剛接過(guò)來(lái),為什么要交三個(gè)點(diǎn)的稅,在申報(bào)個(gè)稅申報(bào)的時(shí)候。
答: 同學(xué),你好 工資超過(guò)金額,就要繳納個(gè)稅,3%是個(gè)稅稅率
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
美女,想咨詢下,本單位現(xiàn)在將要簽一個(gè)新員工合同,但是還不確定簽不簽,但是如果簽成功合同日期會(huì)寫(xiě)2022年1月份開(kāi)始,那我的個(gè)稅申報(bào)怎么辦?是從2022年1月份開(kāi)始給他零申報(bào)嗎?還是不用管,等到他什么時(shí)候確定簽合同的時(shí)候再申報(bào)個(gè)稅?
答: 你好,個(gè)稅申報(bào)是發(fā)放工資后的才做申報(bào)的





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2024-10-23 11:38
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2024-10-23 11:42