
老師,請教一個(gè)問題,我今天申報(bào)了9月份的出口退稅,因?yàn)闆]有留底,所以,我9月未做賬務(wù)處理,申報(bào)免抵額有44708.01,想問一下,這個(gè)需要做賬務(wù)處理嗎?如果需要,我該怎么做憑證呢?謝謝。
答: 如果申報(bào)出口退稅時(shí)有免抵稅額,是需要進(jìn)行賬務(wù)處理的。 借:應(yīng)交稅費(fèi) —— 應(yīng)交增值稅(出口抵減內(nèi)銷產(chǎn)品應(yīng)納稅額)44708.01 貸:應(yīng)交稅費(fèi) —— 應(yīng)交增值稅(出口退稅)44708.01
出口退稅發(fā)票做了抵扣勾選了,現(xiàn)在做了退稅,要先做增值稅扣稅憑證進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,轉(zhuǎn)出之后怎么操作呢出口退稅呢
答: 你好,你進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出了之后,這個(gè)發(fā)票讓對(duì)方給你重新開,重新開了你選擇退稅,勾選你是商貿(mào)的是嗎。
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
出口退稅免抵稅額是不是不再做憑證,如進(jìn)項(xiàng)910元本期申報(bào)出口退稅金額 12750元,作進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出12750*0.04=510元,400元作退稅,另12750*0.17-510-400=1257.5免抵金額1257.5是不是不再做憑證,
答: 需要記賬的 借 其他應(yīng)收款-應(yīng)收出口退稅 400 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(出口遞減內(nèi)銷產(chǎn)品應(yīng)納稅額) 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(出口退稅)12750*0.13







粵公網(wǎng)安備 44030502000945號(hào)



Magnolia-Alan 追問
2024-10-15 14:53
歲月靜好老師 解答
2024-10-15 14:58
Magnolia-Alan 追問
2024-10-15 15:05
歲月靜好老師 解答
2024-10-15 15:08