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送心意

家權(quán)老師

職稱稅務(wù)師

2024-09-27 11:40

根據(jù)以下思路正確申報計算和申報增值稅就是
月末先計算
應(yīng)交增值稅=本月銷項稅-(本月進(jìn)項-本月進(jìn)項轉(zhuǎn)出) -上月留抵
如果應(yīng)交增值稅小于0,是留抵稅,不做任何分錄;
如果大于0,需要交稅就是以下分錄
借:應(yīng)交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅
下月交稅分錄
借:應(yīng)交稅費-未交增值稅
貸:銀行存款

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2024-09-27 11:40:53
您好 請問是一般納稅人還是小規(guī)模納稅人 當(dāng)月需要繳納增值稅嗎
2022-11-30 20:38:04
同學(xué)你好 借,應(yīng)交稅費一未交增值稅9250 借,應(yīng)交稅費一應(yīng)交所得稅30000 貸,銀行存款39250
2022-04-08 10:02:00
同學(xué)你好,對的,你理解正確。
2023-04-22 23:29:36
轉(zhuǎn)出未交增值稅,這個是結(jié)轉(zhuǎn)科目。 未交增值稅,借方余額表示留底,貸方余額表示應(yīng)該繳納,沒有繳納的。 通過這個轉(zhuǎn)出未交增值稅來結(jié)轉(zhuǎn)的。
2024-07-19 11:09:38
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