老師 支付工資時(shí) 的會(huì)計(jì)分錄是什么 包括代扣社 問(wèn)
發(fā)放工資 借:應(yīng)付職工薪酬—工資 貸:銀行存款 貸:應(yīng)交稅費(fèi)— 個(gè)人所得稅 答
老師 我們企業(yè)是生產(chǎn)企業(yè)型出口企業(yè),現(xiàn)在有外購(gòu) 問(wèn)
你好,不可以的,這個(gè)出口免稅,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出入成本核算的 答
4S店 客戶(hù)在抖音平臺(tái)買(mǎi)劵 劵的金額是1000元,實(shí)際 問(wèn)
您好收到的記錄或發(fā)票入賬就可以 答
代扣代繳勞務(wù)報(bào)酬得個(gè)人所得稅如何做分錄 問(wèn)
您好,這個(gè)支付工資的時(shí)候做 借:應(yīng)付職工 貸:銀行存款 應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅 答
老師,您好,質(zhì)管部出去培訓(xùn),培訓(xùn)費(fèi)需要入應(yīng)付職工薪 問(wèn)
通過(guò)應(yīng)付職工薪酬科目過(guò)渡,會(huì)更規(guī)范 答

小區(qū)物業(yè)管理公司,收物業(yè)管理費(fèi),借:應(yīng)收賬款(本月應(yīng)向業(yè)主收的物業(yè)管理費(fèi),包括已收和未收),貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi),收到銀行物業(yè)管理費(fèi)的時(shí)候,借:銀行存款 貸:應(yīng)收賬款 這樣對(duì)嗎?這里的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入都要申報(bào)納稅嗎
答: 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入都要申報(bào)納稅嗎 都要申報(bào)納稅
2月6日,收到POS刷卡至基本戶(hù)的1月-2月物業(yè)管理費(fèi)20000元,3月-6月物業(yè)管理費(fèi)40000元,電費(fèi)11897.44元,水費(fèi)6000元,發(fā)票已開(kāi)。借:其他貨幣資金-POS刷卡 貸: 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-物業(yè)管理費(fèi) (1-2月管理費(fèi)) 18867.92 預(yù)收賬款-物業(yè)管理費(fèi) (3-6月管理費(fèi)) 37735.85 應(yīng)交稅費(fèi)-xxxx 等等請(qǐng)問(wèn)一下,1-2月管理費(fèi)做主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,3-6月做預(yù)收賬款,都是已經(jīng)開(kāi)票了,但是后面什么時(shí)候3-6月的預(yù)收賬款做主營(yíng)業(yè)務(wù)收入?
答: 3月份開(kāi)始按月結(jié)預(yù)收賬款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入。
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
記賬憑證本應(yīng)是借:預(yù)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) 但錯(cuò)誤記成了借:應(yīng)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) 并且已跨年度的項(xiàng)目該怎么更正
答: 對(duì)于這種跨年度的記賬錯(cuò)誤更正,您可以通過(guò)以下步驟進(jìn)行處理: 1.編制更正憑證借:預(yù)收賬款貸:應(yīng)收賬款 2.在摘要中注明“更正[具體年份]第[憑證號(hào)]憑證錯(cuò)誤,將應(yīng)收賬款調(diào)整為預(yù)收賬款”。 這樣處理可以糾正之前的錯(cuò)誤記賬,使賬務(wù)記錄準(zhǔn)確反映業(yè)務(wù)實(shí)際情況。 例如,如果錯(cuò)誤發(fā)生在 2023 年 12 月的第 50 號(hào)憑證,那么在 2024 年進(jìn)行更正時(shí),摘要可以寫(xiě)為“更正 2023 年 12 月第 50 號(hào)憑證錯(cuò)誤,將應(yīng)收賬款調(diào)整為預(yù)收賬款”。









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郭老師 解答
2024-09-25 08:55