以前年度應(yīng)付/預(yù)付款未發(fā)票回不來了如何賬務(wù)處理處理

Molly
于2024-09-19 09:09 發(fā)布 ??955次瀏覽
- 送心意
堂堂老師
職稱: 中級會(huì)計(jì)師
2024-09-19 09:12
這種情況一般需要做預(yù)提或暫估處理。先確認(rèn)應(yīng)付金額,然后借記相關(guān)費(fèi)用或資產(chǎn)科目,貸記預(yù)提費(fèi)用或預(yù)付賬款。待收到發(fā)票時(shí),再?zèng)_回預(yù)提或暫估,按實(shí)際發(fā)票金額調(diào)整。具體操作需結(jié)合公司會(huì)計(jì)政策和稅法規(guī)定。
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這種情況一般需要做預(yù)提或暫估處理。先確認(rèn)應(yīng)付金額,然后借記相關(guān)費(fèi)用或資產(chǎn)科目,貸記預(yù)提費(fèi)用或預(yù)付賬款。待收到發(fā)票時(shí),再?zèng)_回預(yù)提或暫估,按實(shí)際發(fā)票金額調(diào)整。具體操作需結(jié)合公司會(huì)計(jì)政策和稅法規(guī)定。
2024-09-19 09:12:28
您好
請問預(yù)付款項(xiàng)的時(shí)候分錄怎么寫的
后面業(yè)務(wù)實(shí)際發(fā)生了嗎
2023-09-20 09:54:12
同學(xué)
你好,
、可以作為預(yù)付賬款處理,待收到發(fā)票后沖銷預(yù)付款入賬即可,分錄如下:1、付出款項(xiàng),未收到發(fā)票:借:預(yù)付賬款貸:銀行存款2待收到發(fā)票后,沖銷預(yù)付款,并結(jié)轉(zhuǎn)相關(guān)款項(xiàng)費(fèi)用:(1)若該款項(xiàng)屬于企業(yè)日常活動(dòng)相關(guān),如勞務(wù)費(fèi)可計(jì)入管理費(fèi)用:借:管理費(fèi)用-勞務(wù)費(fèi)貸:預(yù)付賬款二、如果確定收不到發(fā)票借:應(yīng)付賬款-勞務(wù)-未開票貸:銀行存款
2023-02-15 11:39:23
你好,費(fèi)用用以前年度損益調(diào)整代替
匯算清繳納稅調(diào)減即可,在附表105000
2022-03-09 10:43:33
你好
票據(jù)的日期是什么時(shí)候的?
17年有沒有預(yù)提這個(gè)費(fèi)用?
2020-12-28 10:07:53
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2024-09-19 09:23
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2024-09-19 09:25