設(shè)備預(yù)付款30%,開發(fā)票如何賬務(wù)處理?

青菜
于2023-10-14 09:04 發(fā)布 ??1023次瀏覽
- 送心意
玲老師
職稱: 會(huì)計(jì)師
2023-10-14 09:06
你好,現(xiàn)在收到這個(gè)設(shè)備了嗎?設(shè)備是自己用的嗎?
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你好,現(xiàn)在收到這個(gè)設(shè)備了嗎?設(shè)備是自己用的嗎?
2023-10-14 09:06:08
你好,你可以先借預(yù)付賬款貸,銀行存款。
然后借固定資產(chǎn)暫估,貸應(yīng)付賬款。
2023-07-05 10:41:02
這種情況一般需要做預(yù)提或暫估處理。先確認(rèn)應(yīng)付金額,然后借記相關(guān)費(fèi)用或資產(chǎn)科目,貸記預(yù)提費(fèi)用或預(yù)付賬款。待收到發(fā)票時(shí),再?zèng)_回預(yù)提或暫估,按實(shí)際發(fā)票金額調(diào)整。具體操作需結(jié)合公司會(huì)計(jì)政策和稅法規(guī)定。
2024-09-19 09:12:28
您好,學(xué)員!對(duì)于2022年預(yù)付的設(shè)備費(fèi),如果沒有發(fā)票,首先你需要聯(lián)系供應(yīng)商,看看是否能補(bǔ)開發(fā)票。如果供應(yīng)商無法補(bǔ)開,那么你需要在賬務(wù)中做出相應(yīng)的調(diào)整,將這筆費(fèi)用從預(yù)付賬款中轉(zhuǎn)出,轉(zhuǎn)為其他應(yīng)付款項(xiàng)。同時(shí),你也需要在財(cái)務(wù)報(bào)表中注明這筆費(fèi)用的情況,以便審計(jì)人員了解。
2023-07-23 19:49:07
你好,發(fā)票是全部的嗎?如果是的話,借固定資產(chǎn)
貸,銀行存款
應(yīng)付賬款
2022-04-27 15:55:46
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2023-10-14 11:53
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