
預(yù)付了材料款,后收到對(duì)方開(kāi)具的發(fā)票,多開(kāi)金額,如何做賬務(wù)處理?
答: 你好多開(kāi)的,后面還有業(yè)務(wù)嗎?
我方未開(kāi)具材料銷售發(fā)票,材料款已拿到,對(duì)方也不要發(fā)票了,對(duì)應(yīng)的庫(kù)存賬務(wù)如何處理
答: 借其他業(yè)務(wù)成本 貸原材料
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師好,單位上年度有預(yù)付材料款,收款單位開(kāi)票了,但打款單位卻沒(méi)有發(fā)票入賬,時(shí)間過(guò)了一年,跟對(duì)方溝通才知道人家已開(kāi)票,我們還掛賬預(yù)付款,現(xiàn)在該如何處理?如果收到的是普票該如何處理?如果是增專票又該如何處理?
答: 意思是你們當(dāng)年沒(méi)計(jì)提成本?你們是一般納稅人?




粵公網(wǎng)安備 44030502000945號(hào)



無(wú)聲勝有聲 追問(wèn)
2022-05-31 10:38
玲老師 解答
2022-05-31 10:42
無(wú)聲勝有聲 追問(wèn)
2022-05-31 17:06
玲老師 解答
2022-05-31 17:07
無(wú)聲勝有聲 追問(wèn)
2022-05-31 17:08
玲老師 解答
2022-05-31 17:14