
內賬過賬借 銀行存款 100貸 應收賬款-A公司 100借 應付賬款-B公司 90貸 銀行存款 90借 應收賬款-A公司 100貸 應付賬款-B公司 90 差額10 入什么科目 不影響利潤等?
答: 你好,差額10,是不需要支付給對方了嗎?
請問一下這個賬務如何 處理:內賬的例如是購入原料,借:原料貸:應付賬款然后這筆款付款的時候借:應付賬款貸:銀行存款這里還有一筆向第三方收取的款項,因為這公司是代出貨而已那請問收取第三方費用的時候,應該掛什么科目?
答: 你好,你收取的是什么?你銷售給他嗎?還是怎么了?
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,剛接手一家公司賬目,,往來款不符的比較多,那我期初數(shù)據(jù)的錄入按代賬會計提供的余額建賬,然后再做一個應收賬款和應付賬款的調整表,把那些已收款但沒做賬的應收賬款(這些都是電子承兌,代賬沒做賬,反倒是貼現(xiàn)的時候做了借銀行存款,貸現(xiàn)金;銀行賬上上付給個人的錢都是做的借現(xiàn)金,貸銀行存款)以及收不回來的應收賬款,還有客戶已開票但是我們不付款了或者通過其他方式已經匯款的這些往來通過表格列下來差異金額,老板簽字確認后通過其他應付款-老板來統(tǒng)一調整,可以這樣嗎
答: 你好;? ?1. 可以的。 但是你必須要列清楚原因和明細 然后去做調整; 特別是涉稅 部分? 要去改申報表和報表; 到時要 修改才行的?
有一筆出金,我是這樣做的,借應付賬款500萬,貸銀行存款500.后來我發(fā)現(xiàn)對方公司往來賬之前走的都是應付賬款,我就把借方應付賬款500萬改為應收賬款500萬,有錯嗎老師
小規(guī)模企業(yè),之前一直沒做賬。現(xiàn)在要建賬,但是只有數(shù)據(jù)只有銀行存款,應收賬款,應付賬款三個科目的余額,請問怎么建賬呢?








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lion 追問
2024-09-15 10:24
鄒老師 解答
2024-09-15 10:25
lion 追問
2024-09-15 10:42
鄒老師 解答
2024-09-15 10:43
鄒老師 解答
2024-09-15 10:43