
老師,剛接手一家公司賬目,,往來款不符的比較多,那我期初數(shù)據(jù)的錄入按代賬會計提供的余額建賬,然后再做一個應(yīng)收賬款和應(yīng)付賬款的調(diào)整表,把那些已收款但沒做賬的應(yīng)收賬款(這些都是電子承兌,代賬沒做賬,反倒是貼現(xiàn)的時候做了借銀行存款,貸現(xiàn)金;銀行賬上上付給個人的錢都是做的借現(xiàn)金,貸銀行存款)以及收不回來的應(yīng)收賬款,還有客戶已開票但是我們不付款了或者通過其他方式已經(jīng)匯款的這些往來通過表格列下來差異金額,老板簽字確認后通過其他應(yīng)付款-老板來統(tǒng)一調(diào)整,可以這樣嗎
答: 你好;? ?1. 可以的。 但是你必須要列清楚原因和明細 然后去做調(diào)整; 特別是涉稅 部分? 要去改申報表和報表; 到時要 修改才行的?
應(yīng)該是,銷售方借銀行存款,應(yīng)收賬款購買方借應(yīng)付賬款,貸應(yīng)付賬款吧。錢都給了
答: 您好 請問您是銷售方還是購買方
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
小規(guī)模企業(yè),之前一直沒做賬。現(xiàn)在要建賬,但是只有數(shù)據(jù)只有銀行存款,應(yīng)收賬款,應(yīng)付賬款三個科目的余額,請問怎么建賬呢?
答: 您好 請問沒有庫存商品 固定資產(chǎn)之類的嗎








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