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送心意

宋生老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師

2024-09-11 18:14

您好!這個(gè)計(jì)入借管理費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi),貸現(xiàn)金等

宋生老師 解答

2024-09-11 18:14

不需要專門做進(jìn)項(xiàng)的分錄

小魚兒 追問

2024-09-11 18:17

那稅務(wù)系統(tǒng)需要勾選進(jìn)項(xiàng)稅嗎?做進(jìn)項(xiàng)勾選

宋生老師 解答

2024-09-11 18:17

你好!你可以勾選不抵扣就行

小魚兒 追問

2024-09-11 18:34

不勾選可以嗎?那是不是需要電子稅務(wù)局做入賬啊

宋生老師 解答

2024-09-11 18:34

你好!不勾選它一直在了。你可以勾選了再轉(zhuǎn)出也行

小魚兒 追問

2024-09-11 18:57

在填增值稅申報(bào)表進(jìn)項(xiàng)稅那是不是就得填進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出?

宋生老師 解答

2024-09-11 19:15

你好!是的。就在這樣做了

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相關(guān)問題討論
您好!這個(gè)計(jì)入借管理費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi),貸現(xiàn)金等
2024-09-11 18:14:16
根據(jù)《增值稅暫行條例》的規(guī)定,招待費(fèi)應(yīng)當(dāng)按照服務(wù)收入處理,即按收入分成應(yīng)稅項(xiàng)目(普通貨物及勞務(wù))和免稅項(xiàng)目(招待費(fèi)等),收入稅率為3%,已征稅收入減除額為60元。 應(yīng)用案例: 假如企業(yè)支付的招待費(fèi)支出為100元,那么其增值稅應(yīng)稅項(xiàng)目應(yīng)當(dāng)按照3%的收入稅率計(jì)稅,所以其應(yīng)納稅額為3元,已征稅收入減除額為60元,所以最終納稅額為3-60= -57元,也就是說,企業(yè)支付的招待費(fèi)可以抵減增值稅57元。
2023-02-24 20:42:54
你好,業(yè)務(wù)招待費(fèi)開的是增值稅專用發(fā)票,進(jìn)項(xiàng)是不能抵扣的
2020-06-29 11:12:26
你好 需要認(rèn)證啊,但是你不要抵扣,作為進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的
2022-05-06 15:59:50
不能抵扣,這個(gè)招待費(fèi)專票不能抵扣
2020-02-11 10:41:16
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