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送心意

李老師2

職稱中級會計師,初級會計師,CMA

2023-02-24 20:42

根據(jù)《增值稅暫行條例》的規(guī)定,招待費應當按照服務收入處理,即按收入分成應稅項目(普通貨物及勞務)和免稅項目(招待費等),收入稅率為3%,已征稅收入減除額為60元。 
 
應用案例: 
假如企業(yè)支付的招待費支出為100元,那么其增值稅應稅項目應當按照3%的收入稅率計稅,所以其應納稅額為3元,已征稅收入減除額為60元,所以最終納稅額為3-60= -57元,也就是說,企業(yè)支付的招待費可以抵減增值稅57元。

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根據(jù)《增值稅暫行條例》的規(guī)定,招待費應當按照服務收入處理,即按收入分成應稅項目(普通貨物及勞務)和免稅項目(招待費等),收入稅率為3%,已征稅收入減除額為60元。 應用案例: 假如企業(yè)支付的招待費支出為100元,那么其增值稅應稅項目應當按照3%的收入稅率計稅,所以其應納稅額為3元,已征稅收入減除額為60元,所以最終納稅額為3-60= -57元,也就是說,企業(yè)支付的招待費可以抵減增值稅57元。
2023-02-24 20:42:54
這個是稅務口徑納稅調(diào)增,這個調(diào)整金額不需要賬務處理的,根據(jù)納稅調(diào)增后的應納稅所得額計算應補繳的所得稅就可以的
2022-04-13 11:16:25
首先,你需要了解業(yè)務招待費是什么。它是一種由企業(yè)支付給客戶的費用,用于招待客戶及其家人,以提高企業(yè)的形象。
2023-03-08 11:13:27
你好,收入是多少呢? 我需要計算?業(yè)務招待費費,需要調(diào)增多少
2022-05-31 09:42:37
2個科目的都要調(diào)增的
2025-01-14 17:03:30
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