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送心意

郭老師

職稱初級會計(jì)師

2022-07-28 09:56

你好,增值稅的借銷售費(fèi)用
貸,庫存商品
應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)
所得稅的匯算清交的時(shí)候,你再視同銷售,填寫視同銷售明細(xì)就可以的。

流星劃過 追問

2022-07-28 09:59

增值稅申報(bào)表如何填列

郭老師 解答

2022-07-28 10:00

一般納稅人13%銷售貨物一欄里面的
未開具發(fā)票一欄

郭老師 解答

2022-07-28 10:00

是小規(guī)模,季度45萬以內(nèi)的在第十欄,超過的在第12欄,然后填寫減免明細(xì)表。

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相關(guān)問題討論
增值稅是不會出現(xiàn)在應(yīng)納稅所得額計(jì)算里面的。
2022-04-16 20:53:31
有銷售就要計(jì)提增值稅的呀
2023-01-05 16:51:30
你好? 賬上有疑點(diǎn)了 查所得稅也正確??
2023-02-27 13:27:13
您好。有所得,是繳納個(gè)人所得稅
2021-10-02 09:00:15
你好,你所指的結(jié)轉(zhuǎn),是結(jié)轉(zhuǎn)到哪里呢 還是計(jì)提的意思
2022-06-01 11:35:08
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