請問老師,酒店店慶活動儲值10000元贈送1000元+100 問
贈送的1000元儲值金,不能直接沖減收入,要按“合同負債/預收賬款”核算,客戶實際消費時再確認收入、沖減對應金額。 答
老師,個體戶建筑隊,用工人工資做成本,做工資表能稅 問
老師正在計算中,請同學耐心等待哦 答
你好,季報企業(yè)所得稅一季度期初資產(chǎn)總額為資產(chǎn)負 問
?同學您好,很高興為您解答,請稍等 答
老師2025年總共發(fā)了119000.稅款交了1050.附加扣 問
你好,是合并計稅的 答
公司是小規(guī)模納稅人,26.1月新建帳,只有一筆開票收 問
是的,就是那樣子的哈 答

請問今個月既有留抵稅額,又有進項銷項,要怎么做賬呢 因為留抵稅額+今個月的進項還是比銷項要多,所以今個月仍然不用交稅,要怎么做賬呢 總覺得銷項進項一直掛在那里
答: 你好,進項大于銷項可以作為留抵稅額下期繼續(xù)抵扣。這是增值稅完整分錄,你參考一下 "購進時, 借:庫存商品等 ???? 應交稅費-應交增值稅-待抵扣進項稅額 ???? 貸:銀行存款 銷售時, 借:銀行存款 ???? 貸:主營業(yè)務收入 ????? 應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 認證發(fā)票, 借:應交稅費-應交增值稅-進項稅額 ???? 貸:應交稅費-應交增值稅-待抵扣進項稅額 期末結轉, 借:應交稅費-應交增值稅-未交增值稅(差額在貸方的話放在貸方) ???? 應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 ???? 貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額 繳納增值稅,未交增值稅在借方不繳納,作為留抵稅額下期繼續(xù)抵扣 借:應交稅費-應交增值稅-未交增值稅 ???? 貸:銀行存款"
收到以前月份的進項票,本月需要抵扣且本月有留抵稅額,怎么做賬呢?
答: 你好,你是在當月認證的嗎?
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師你好,我們單位開的發(fā)票是免稅的,但是購買的車輛進項稅留抵了,需要把這個留抵稅額做進項轉出嗎?
答: 是的,需要把這個勾選的進項做進項轉出








粵公網(wǎng)安備 44030502000945號



會計 追問
2018-05-16 14:47
會計 追問
2018-05-16 14:55
蔣老師 解答
2018-05-16 15:21