本單位作為業(yè)主單位,在項(xiàng)目建設(shè)過程中,收到財(cái)政支付的項(xiàng)目款,借銀行存款 貸專項(xiàng)應(yīng)付款。之后 如何從中使用建設(shè)管理費(fèi),又可以產(chǎn)生借:在建工程-建設(shè)管理費(fèi)。管理費(fèi)使用的如何攤?cè)肽??分錄怎么做比較好?

莫若痕
于2024-08-28 09:53 發(fā)布 ??674次瀏覽
- 送心意
小智老師
職稱: 初級會(huì)計(jì)師,中級會(huì)計(jì)師
2024-08-28 09:55
收到財(cái)政項(xiàng)目款時(shí),記賬為“借:銀行存款,貸:專項(xiàng)應(yīng)付款”。使用建設(shè)管理費(fèi)時(shí),先借記“在建工程-建設(shè)管理費(fèi)”,貸記“銀行存款”或“專項(xiàng)應(yīng)付款”。攤銷時(shí),根據(jù)費(fèi)用發(fā)生情況按月計(jì)入相關(guān)成本或費(fèi)用科目,如“在建工程”或“管理費(fèi)用”,確保財(cái)務(wù)處理符合權(quán)責(zé)發(fā)生制原則。具體分錄需結(jié)合實(shí)際支出情況調(diào)整,確保會(huì)計(jì)信息準(zhǔn)確反映業(yè)務(wù)實(shí)質(zhì)。
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2024-08-28 09:55:44
您好,借預(yù)付或應(yīng)付,貸銀行存款。發(fā)票收到,1紅字沖回暫估,按發(fā)票金額重新做賬
2022-04-28 05:46:39
?你好;? ? ? ? ? ? ? ? ? 借專項(xiàng)應(yīng)付賬款貸資本公積 。 其他 分錄 科目是對的??
2022-06-13 15:51:47
同學(xué)你好
分錄可以這樣做的
2023-08-02 15:33:52
您好
借 預(yù)付賬款
貸 銀行存款
應(yīng)該這樣處理
2022-03-15 07:15:35
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莫若痕 追問
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小智老師 解答
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