@董孝彬老師 農(nóng)民專業(yè)合作社聯(lián)合社采用的是什么 問
你好,他是執(zhí)行:《農(nóng)民專業(yè)合作社會計制度》(財會〔2021〕37號),自 2023年1月1日 起正式施行 答
咨詢下,2025年企業(yè)所得稅匯算清繳,沒有做完,但2026 問
您好,可以的,不總是改影響不大 答
發(fā)票是25.11月份的,入帳入25.12月,固定資產(chǎn)3萬左右 問
您好,可以的,稅法是一次扣除的 答
在建工程轉固,如果之前做在建工程做了費用支出 ,怎 問
是的,直接把同一工程應資本化的費用匯總,做一筆調整分錄轉入在建工程,再統(tǒng)一轉固就行。 分錄: 借:在建工程 貸:相關費用(或以前年度損益調整) 再轉固: 借:固定資產(chǎn) 貸:在建工程 答
你好,老師,小規(guī)模什么企業(yè)所得稅出來這個提示 問
你好,你減免的增值稅應該填寫到營業(yè)外收入這里15120.6 答

老師,我公司在23年10月租用了鄉(xiāng)鎮(zhèn)土地,合同簽訂是租120畝,每畝1000元,由于他們土地不夠,我們只支付了60萬,在23年10月份,我做了賬務處理是借:預付賬款60萬 貸銀行存款60萬,一直到現(xiàn)在沒有做攤銷,請問能否在24年7月份的賬里補其攤銷費用?具體應該怎么做呢?
答: 您好,規(guī)范來說我們23年要攤銷3個月的,租賃期是多少個月就把60萬平攤到每月中 借:未分配利潤(23年的3個月攤銷) 管理費用等-租賃費(24年1-7攤銷) 貸:預付賬款
老師,我公司在23年10月租用了鄉(xiāng)鎮(zhèn)土地,合同簽訂是租120畝,每畝1000元,由于他們土地不夠,我們只支付了60萬,在23年10月份,我做了賬務處理是借:預付賬款60萬 貸銀行存款60萬,一直到現(xiàn)在沒有做攤銷,請問能否在24年7月份的賬里補其攤銷費用?具體應該怎么做呢?
答: 您好,這個的話,是可以24年7月份的賬里補其攤銷費用,但是的話,這個不能一次性補完,是可以分3-5年這樣的,一個月是60/5/12=1? 這樣的
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
籌建期房租費的會計分錄,這個分錄預付賬款的二級科目就是房租嗎借:預付賬款 10000 貸:銀行存款 10000籌建期攤銷 借:長期待攤費用-開辦費 833.33 貸:預付賬款 833.33 攤銷6個月經(jīng)營期攤銷 借:管理費用等-房租 833.33 貸:預付賬款 833.33 攤銷6個月開始經(jīng)營次月攤銷開辦費 借:管理費用-開辦費 貸:長期待攤費用-開辦費
答: 你好,這么寫也是可以的









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2024-08-26 15:53
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