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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師

2024-08-26 09:50

你好!這個(gè)他讓你以什么名義補(bǔ)?補(bǔ)收入還是什么

??寄風(fēng)給你?? 追問

2024-08-26 09:53

沒說以什么名義補(bǔ),就說是沒達(dá)到稅負(fù),讓補(bǔ)稅

宋生老師 解答

2024-08-26 09:54

建議你將一部分進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出這樣來補(bǔ)稅

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你好!這個(gè)他讓你以什么名義補(bǔ)?補(bǔ)收入還是什么
2024-08-26 09:50:53
補(bǔ)稅時(shí),若稅局調(diào)整了6月增值稅報(bào)表并做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,需按以下步驟處理賬務(wù): 1. 首先確認(rèn)稅局調(diào)整的合理性。 2. 將原計(jì)入進(jìn)項(xiàng)稅額的部分進(jìn)行轉(zhuǎn)出,借記“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)”科目,貸記“原材料/庫存商品”等科目。 3. 補(bǔ)繳稅款時(shí),借記“應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅”科目,貸記“銀行存款”或相應(yīng)科目。 4. 若稅局調(diào)整導(dǎo)致實(shí)際應(yīng)繳稅額增加,應(yīng)重新計(jì)算并補(bǔ)繳差額部分。 確保會(huì)計(jì)處理符合稅法規(guī)定和公司實(shí)際情況,避免重復(fù)或遺漏。
2024-08-28 11:13:23
學(xué)員你好,分錄如下 借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費(fèi)
2022-03-16 10:05:18
同學(xué),你好 借:應(yīng)交稅費(fèi) 貸:銀行存款
2022-04-07 14:24:36
同學(xué)你好 增值稅稅負(fù)率吧
2023-09-04 14:56:23
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