
發(fā)票做了進(jìn)項(xiàng)抵扣之后紅沖的需要怎么做賬務(wù)處理?
答: 借:原材料等 負(fù)數(shù) 貸:應(yīng)付賬款 -負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 正數(shù)
進(jìn)項(xiàng)抵扣怎么處理 我們是游戲公司 以前月份抵扣的發(fā)票紅沖了 也收到新的發(fā)票 不知道這個進(jìn)項(xiàng)稅咋做賬務(wù)處理
答: 先按下邊的分錄紅沖 借:原材料 負(fù)數(shù)????? 貸:應(yīng)付賬款 負(fù)數(shù) ????? 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 正數(shù) 然后按正確的發(fā)票做
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
上月開出的銷項(xiàng)發(fā)票,客戶已抵扣,合同變更,要退款給他們,要紅沖,要怎么處理,是客戶那邊填寫紅字信息表嗎?之后我們怎么做賬務(wù)處理呢
答: 是客戶那邊填寫紅字信息表,你方開紅字發(fā)票,和原分錄一樣金額寫紅字




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