送心意

田老師

職稱會計師

2018-05-12 10:23

計入其他應付款--乙方

同舟之情 追問

2018-05-12 10:43

我是剛過來上班,這邊是好幾個股東,從去年9月份就沒記過賬,只有流水,所有進貨都是我現查現入的,總倉庫也不準,所有店面的收入跟成本有些也是大概出的,每個店每天的收入都會打至銀行存款賬戶,費用也是從這們總部出,關于聯營店的返額是每個月都返,這個返額記什么?

田老師 解答

2018-05-12 10:48

要看這個個返額是什么,如果是分成就做收入

同舟之情 追問

2018-05-12 11:04

是分成,但是每天的收入額已經記了主營業務收入了呀

田老師 解答

2018-05-12 15:29

你們可做到其他收入

同舟之情 追問

2018-05-12 15:35

然后每月返的那個數減應收嗎?

田老師 解答

2018-05-12 15:40

不減

同舟之情 追問

2018-05-12 16:40

這個我把一開始投資的做為資產,然后把所有聯營店面算出成本,結轉出這一時段的利潤,交給各股東可以嗎?關于應收應付都列出來,做好憑證

田老師 解答

2018-05-12 16:44

我不了解你的實際情況,對你要怎么做賬不能給出好的意見,聽你說應該是內賬吧?這個可和股東需要來做

同舟之情 追問

2018-05-12 16:52

嗯嗯,他們只需要知道投入的多少,收入了多少,花銷了多少,還剩多少就行了

田老師 解答

2018-05-12 17:15

是的

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相關問題討論
計入其他應付款--乙方
2018-05-12 10:23:34
您好,財務利潤的話是這樣計算的
2022-06-06 13:37:57
你是會計就得按會計準則的規定算利潤。投入的20萬是實收資本,不能算成本。 半年房租成本=80000/6,裝修費按3年攤銷,每月攤銷=100000/36 你的利潤=150000-80000/6-100000/36
2022-06-04 09:43:57
你好不影響你的利潤的,你當時掛的是其他應付款,想要把這個其他應付款轉實收資本,借其他應付款貸實收資本。
2022-01-07 12:23:57
你好,會的,您裝修費之前是在管理費用還是哪里?
2022-01-07 12:25:06
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