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送心意

家權(quán)老師

職稱稅務(wù)師

2024-08-08 14:25

入庫單有多聯(lián)的,到貨發(fā)票未到附暫估入庫聯(lián),后期發(fā)票到了有正式入庫聯(lián)或者沖暫估入庫聯(lián),以便對應(yīng)那筆業(yè)務(wù)

Kalen Wu 追問

2024-08-08 14:25

暫估入庫時,就是根據(jù)入庫單作為原始憑證記賬,是嗎

家權(quán)老師 解答

2024-08-08 14:27

是的,一般是1式5聯(lián),暫估和正式入庫都要

Kalen Wu 追問

2024-08-08 14:27

但是a公司就一式三聯(lián)

家權(quán)老師 解答

2024-08-08 14:29

重新印刷,那個不滿足要求的

Kalen Wu 追問

2024-08-08 14:32

那么做暫估入庫分錄時,直接根據(jù)倉庫登記的入庫表作為原始憑證可以嗎

家權(quán)老師 解答

2024-08-08 14:34

那么直接在系統(tǒng)打印入庫單做賬

Kalen Wu 追問

2024-08-08 14:37

沒有系統(tǒng),手工開入庫單的

家權(quán)老師 解答

2024-08-08 14:39

那么只有復(fù)印1份了,蓋上庫房章

Kalen Wu 追問

2024-08-08 14:39

那么做暫估入庫分錄時,不能直接根據(jù)倉庫登記的入庫表作為原始憑證嗎

家權(quán)老師 解答

2024-08-08 14:40

月末需要跟庫房對賬的,財務(wù)的數(shù)據(jù)跟庫房的入庫一致

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入庫單有多聯(lián)的,到貨發(fā)票未到附暫估入庫聯(lián),后期發(fā)票到了有正式入庫聯(lián)或者沖暫估入庫聯(lián),以便對應(yīng)那筆業(yè)務(wù)
2024-08-08 14:25:01
你好你的會計分錄是對的
2024-05-22 10:23:13
你好,1.暫估入庫 借:原材料(暫估金額) 貸:應(yīng)付賬款——暫估/無票(XX供應(yīng)商)(暫估金額) (1)紅字沖回暫估入庫 借:原材料(原暫估金額,紅字) 貸:應(yīng)付賬款——暫估/無票XX供應(yīng)商(原暫估金額,紅字) (2)收到發(fā)票,做入庫處理 借:原材料(發(fā)票不含稅金額) 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)(稅額) 貸:應(yīng)付賬款——XX供應(yīng)商 (發(fā)票含稅金額 )
2022-03-13 22:18:15
二級科目這兩個掛的是一個嗎?如果是的話,現(xiàn)在就可以做, 借應(yīng)付賬款 貸其他應(yīng)收款。
2022-04-01 08:58:58
暫估,一般為:借:原材料,貸:應(yīng)付賬款,付款為借:應(yīng)付賬款,貸;銀行存款,票到?jīng)_暫估用紅字借:原材料紅字,貸:應(yīng)付賬款紅字, 你好, 據(jù)發(fā)票記 借:原材料, 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)) 貸:應(yīng)付賬款
2022-12-17 15:25:11
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