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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師

2023-07-18 09:48

你好,從國外采購原材料,已入庫,但貨款未付清
借:原材料  ,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),  貸:應(yīng)付賬款,銀行存款 

靜薇 追問

2023-07-18 09:50

是從國外采購的,按哪一天的匯率入賬呢,應(yīng)該如何做會計(jì)分錄

鄒老師 解答

2023-07-18 09:51

你好,是從國外采購的,是按報(bào)關(guān)進(jìn)口當(dāng)天的匯率

靜薇 追問

2023-07-18 09:59

按進(jìn)口當(dāng)日的匯率入賬,那后期支付貨款的時(shí)候匯率不一樣形成的差額該如何入賬做分錄

鄒老師 解答

2023-07-18 10:00

你好,后期支付貨款的時(shí)候匯率不一樣形成的差額,計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用—匯兌損益
借:應(yīng)付賬款,貸:銀行存款,財(cái)務(wù)費(fèi)用—匯兌損益(或借方)

靜薇 追問

2023-07-18 10:03

不用去調(diào)原材料的入庫成本嗎?

鄒老師 解答

2023-07-18 10:06

你好,是的,不需要的

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同學(xué),你好 一般是貨物到了,發(fā)票未到
2022-04-18 10:33:19
這個(gè)發(fā)票是放在1月憑證里裝訂
2025-03-20 10:45:32
你好,請問服務(wù)費(fèi)返點(diǎn)的發(fā)票是開給誰?保險(xiǎn)公司還是銀行?還是不需要開票?
2025-03-18 17:36:29
這需要分情況看對利潤的影響和是否需要調(diào)整2024年利潤。 匯算清繳前發(fā)放 ? 如果在2025年匯算清繳前實(shí)際發(fā)放年終獎(jiǎng),且金額與暫估不同: ? 暫估多了:實(shí)際發(fā)放金額小于暫估金額,需要沖減多計(jì)提的成本費(fèi)用。通過“以前年度損益調(diào)整”科目來調(diào)整2024年的利潤,因?yàn)檫@部分費(fèi)用的減少應(yīng)該追溯到2024年。調(diào)整分錄為:借:應(yīng)付職工薪酬,貸:以前年度損益調(diào)整;同時(shí)借:以前年度損益調(diào)整,貸:利潤分配 - 未分配利潤。這樣會增加2024年的利潤。 ? 暫估少了:實(shí)際發(fā)放金額大于暫估金額,需要補(bǔ)記成本費(fèi)用。同樣使用“以前年度損益調(diào)整”科目,借:以前年度損益調(diào)整,貸:應(yīng)付職工薪酬;同時(shí)借:利潤分配 - 未分配利潤,貸:以前年度損益調(diào)整。這會減少2024年的利潤。 匯算清繳后發(fā)放 ? 如果在2025年匯算清繳后才發(fā)放年終獎(jiǎng),且金額與暫估不同: ? 暫估多了:實(shí)際發(fā)放金額小于暫估金額,在2025年沖減多計(jì)提的應(yīng)付職工薪酬,直接調(diào)整2025年當(dāng)期的成本費(fèi)用,借:應(yīng)付職工薪酬,貸:管理費(fèi)用等科目,影響2025年的利潤。 ? 暫估少了:實(shí)際發(fā)放金額大于暫估金額,在2025年補(bǔ)記成本費(fèi)用,借:管理費(fèi)用等科目,貸:應(yīng)付職工薪酬,也會影響2025年的利潤。
2025-01-14 15:28:28
同學(xué)您好,暫估入賬的應(yīng)收,需要按月末調(diào)整匯兌損益。
2024-12-12 14:13:38
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