老師,請問當(dāng)月進(jìn)項大于銷項的分錄怎么做呢?

優(yōu)雅的柚子
于2024-08-05 16:44 發(fā)布 ??824次瀏覽
- 送心意
家權(quán)老師
職稱: 稅務(wù)師
2024-08-05 16:44
末先計算
應(yīng)交增值稅=本月銷項稅-(本月進(jìn)項-本月進(jìn)項轉(zhuǎn)出) -上月留抵
如果應(yīng)交增值稅小于0,是留抵稅,不做任何分錄;
如果大于0,需要交稅就是以下分錄
借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
下月交稅分錄
借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
貸:銀行存款
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應(yīng)交增值稅=本月銷項稅-(本月進(jìn)項-本月進(jìn)項轉(zhuǎn)出) -上月留抵
如果應(yīng)交增值稅小于0,是留抵稅,不做任何分錄;
如果大于0,需要交稅就是以下分錄
借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
下月交稅分錄
借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
貸:銀行存款
2024-08-05 16:44:49
學(xué)員朋友您好,進(jìn)項稅大于銷項稅。這種情況不需要進(jìn)行單獨(dú)的賬務(wù)處理。
2023-02-07 10:16:05
你好,增值稅進(jìn)項大于銷項,結(jié)轉(zhuǎn)的分錄是
借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項稅額),
應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)
2022-04-01 11:36:23
進(jìn)項大于銷項的話,月底可以不用做結(jié)轉(zhuǎn)憑證
2020-06-20 08:30:48
你好!按現(xiàn)在的稅法和會計。你不需要單獨(dú)做分錄。在報表體現(xiàn)就行
2024-02-26 17:03:10
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