老師,這個(gè)季度沒(méi)有收入只有成本,我這條的可以嗎,真 問(wèn)
您好,可以的,沒(méi)有收入,員工還在上班,發(fā)工資正常的 答
老師,我們向供應(yīng)商買(mǎi)的輔料幾千元,用銀行公戶(hù)付的 問(wèn)
同學(xué),你好 不正常的 答
老師,小縣城員工租房100元/月,個(gè)稅專(zhuān)項(xiàng)附近扣除每 問(wèn)
能,個(gè)稅專(zhuān)項(xiàng)附近扣除每個(gè)月能扣除800元 答
老師,今年繳納以前年度2017、2018年度的房產(chǎn)稅和 問(wèn)
你好,補(bǔ)交的滯納金就是借:營(yíng)業(yè)外支出——滯納金151164,貸銀行存款 151164 答
老師你好,我們是餐飲企業(yè)一般納稅人,去年12月收到 問(wèn)
借:原材料等 負(fù)數(shù) 借:其他應(yīng)收款? 正數(shù) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 正數(shù) 答

老師:請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模納稅人沒(méi)有銷(xiāo)售收入,但有銀行存款利息收入,因?yàn)?-6個(gè)月未增值稅申報(bào)要影響信譽(yù),可以把銀行存款利息收入做增值稅申報(bào)嗎?但銀行存款利息又不屬于增值稅應(yīng)稅項(xiàng)目,會(huì)不會(huì)做了增值稅申報(bào),反而有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)呢?
答: 有風(fēng)險(xiǎn) 虛增收入 你們只需要零申報(bào)就行。
某企業(yè)預(yù)繳下月的增值稅,其賬務(wù)處理正確的是()。A.借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)貸:銀行存款B.借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)貸:銀行存款C.借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(已交稅金)貸:銀行存款D.借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅貸:銀行存款預(yù)繳下月增值稅,選項(xiàng)C是不是要改成:應(yīng)交稅費(fèi)—預(yù)交增值稅
答: 您好對(duì)的,是這個(gè)意思的
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
銷(xiāo)項(xiàng)稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額=4100,應(yīng)交增值稅借方余額40000,銀行存款繳納本月增值稅20000,本月應(yīng)交增值稅額
答: 你好,問(wèn)題能否描述更清晰些,單從字面看,本月增值稅就是銷(xiāo)項(xiàng)減去進(jìn)項(xiàng)等于4100,和借方余額還有繳納時(shí)沒(méi)關(guān)系的。










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