請問, 異常發(fā)票進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 怎么做分錄 問
1. 原來已抵扣,現(xiàn)在做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 借:原材料 / 庫存商品 / 主營業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)交稅費(fèi) — 應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 2. 月末結(jié)轉(zhuǎn) 借:應(yīng)交稅費(fèi) — 應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 貸:應(yīng)交稅費(fèi) — 未交增值稅 3. 實(shí)際繳納時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi) — 未交增值稅 貸:銀行存款 答
老板要開了財(cái)務(wù)領(lǐng)導(dǎo),那個(gè)我要直接給她說嗎?…… 問
您好,要老板自已說,您最好不要說 答
老師,A公司持股B公司99%的股權(quán),金額99萬。A注資到B 問
同學(xué)您好,是的,借長期股權(quán)投資-b公司99萬 貸銀行存款99萬 答
1.實(shí)繳需要押金嗎,必須要公示嗎,如果沒有公示咋辦, 問
第一個(gè)不需要押金,需要公示,現(xiàn)在補(bǔ) 第二個(gè)二月份有工資就計(jì)提 沒有工資,不用 營業(yè)執(zhí)照下來就可以做帳 答
老師好,個(gè)體工商戶查賬征收有稅率的怎么作收入分 問
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請稍等 答

老師,請問一下以前年度借管理費(fèi)用-工資,貸銀行存款,現(xiàn)在這個(gè)工資記到個(gè)人名下,要收回,該如何做分錄
答: 您好,你的意思是員工把錢退回來了嗎?
老師好,?已付款,并收到發(fā)票,但我不想入費(fèi)用這個(gè)月,我可以掛,借其他應(yīng)付,貸銀行存款嗎?下月我想做費(fèi)用就入,借管理費(fèi)用,貸其他應(yīng)付 可以嗎
答: 您好,是可以這樣做的,可以的
一名會計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
公司有黨員包括法人 那么黨費(fèi) 公司可以直接用公戶支付黨費(fèi)嗎 如果可以怎么做賬啊 就是公司法人是黨員還有2個(gè)公司的人是黨員 他們的黨費(fèi)用公戶支付了,是借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款嗎
答: ?你好;是的; 計(jì)入管理費(fèi)用-黨費(fèi)經(jīng)費(fèi)貸銀行存款。 對的??







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2024-07-21 11:27