
老師好,單位本月進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出稅額是241.59元,原開票金額是1858.41 稅額241.59元,這個(gè)是原材料,現(xiàn)在這個(gè)要怎么做轉(zhuǎn)出呢?
答: 您好,這個(gè)發(fā)票是正常的只是進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出么 借:原材料等 241.59 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 241.59
貸方做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出和借方紅字進(jìn)項(xiàng)有什么區(qū)別嗎
答: 你好,根據(jù)《企業(yè)會(huì)計(jì)制度》對(duì)增值稅的核算要求,只有在企業(yè)購進(jìn)的貨物發(fā)生非正常損失,或用于非應(yīng)稅項(xiàng)目、免稅項(xiàng)目、集體福利或者個(gè)人消費(fèi)以及其他改變用途等原因時(shí),才應(yīng)通過“應(yīng)交稅費(fèi)———應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)”科目核算。 一般平銷返利是紅字沖,銷售折讓、退回是紅字沖。
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,請(qǐng)教一個(gè)問題進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出是怎么操作的之前一個(gè)進(jìn)項(xiàng)己經(jīng)抵扣了。然后現(xiàn)在那個(gè)進(jìn)項(xiàng)票要紅沖,重開一張
答: 你好;? ? ?你這個(gè) 是購買方 ; 之前分錄怎么做賬的; 好判斷 科目? ?









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