請問老師,我們公司的房租是季付,6月底付7-9月的房租,這樣做賬的時(shí)候是怎么寫分錄呢?“借:應(yīng)付賬款-物業(yè)公司 貸:銀行存款、借:預(yù)付賬款-房租/物業(yè)費(fèi)/POS機(jī)費(fèi) 貸:應(yīng)付賬款-物業(yè)公司”。但我看之前賬上是“借:累計(jì)攤銷-房租 貸:應(yīng)付賬款-物業(yè)公司”,哪種做法是對的呢???

逃離六樓東
于2024-07-13 09:58 發(fā)布 ??669次瀏覽
- 送心意
小鎖老師
職稱: 注冊會計(jì)師,稅務(wù)師
2024-07-13 09:59
您好,這個(gè)的是借:預(yù)付賬款-房租/物業(yè)費(fèi)/POS機(jī)費(fèi) 貸:應(yīng)付賬款-物業(yè)公司 這個(gè)是對的
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您好,這個(gè)的是借:預(yù)付賬款-房租/物業(yè)費(fèi)/POS機(jī)費(fèi) 貸:應(yīng)付賬款-物業(yè)公司? ?這個(gè)是對的
2024-07-13 09:59:09
前期賬務(wù)處理正確做法(代收代付)
預(yù)付電費(fèi):借:預(yù)付賬款 - 電費(fèi),貸:銀行存款。
代收客戶電費(fèi):借:銀行存款(或庫存現(xiàn)金),貸:其他應(yīng)付款 - 代收電費(fèi)。
支付電費(fèi)并收發(fā)票:借:其他應(yīng)付款 - 代收電費(fèi),貸:預(yù)付賬款 - 電費(fèi)。
客戶要求開發(fā)票時(shí)的賬務(wù)處理(轉(zhuǎn)售電)
確認(rèn)收入:借:其他應(yīng)付款 - 代收電費(fèi),貸:主營業(yè)務(wù)收入、應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)/ 應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅。
結(jié)轉(zhuǎn)成本:借:主營業(yè)務(wù)成本,貸:預(yù)付賬款 - 電費(fèi)。
2024-12-17 19:42:17
您好,這個(gè)是對的,對
2022-09-21 21:39:46
以后實(shí)際消費(fèi)
借:管理費(fèi)用
貸:預(yù)付賬款
2025-05-30 16:42:27
您好!借主營業(yè)務(wù)成本—暫估 貸預(yù)付賬款
2022-04-12 10:38:22
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