我們是村集體經(jīng)濟(jì)組織,村里的荔枝樹(shù),每年都會(huì)開(kāi)投 問(wèn)
開(kāi):荔枝樹(shù)承包租金 稅收分類(lèi):不動(dòng)產(chǎn)經(jīng)營(yíng)租賃服務(wù) 村里農(nóng)業(yè)項(xiàng)目對(duì)外承包,可開(kāi)免稅發(fā)票。 答
12月份的工資在次年的1月份計(jì)提,那么匯算清繳的時(shí) 問(wèn)
不能,只能在12月計(jì)提才算的哈 答
老師您幫我看一下工資和暫估是這樣查嗎 問(wèn)
您好,是的,是這么查的,第一個(gè)是暫估明細(xì),下一個(gè)是工資的計(jì)提和發(fā)放情況 答
請(qǐng)問(wèn):小規(guī)模納稅人,外賬,3月份收款了,沒(méi)開(kāi)票4月份補(bǔ) 問(wèn)
您好,這個(gè)如果4月確認(rèn)收入的,3月先掛往來(lái) 答
老師,我收到政府的補(bǔ)貼,一般我們配套附件那些,可以 問(wèn)
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等 答

比如我們收商家的電費(fèi),借,庫(kù)存現(xiàn)金(我們開(kāi)的收據(jù)給商家)貸,應(yīng)收賬款-商家,然后我們支付給物業(yè)公司,,借應(yīng)付賬款-物業(yè)公司,貸銀行存款,賬怎么平呢?
答: 支付時(shí)沖應(yīng)收賬款-商家
請(qǐng)問(wèn)老師,我們公司的房租是季付,6月底付7-9月的房租,這樣做賬的時(shí)候是怎么寫(xiě)分錄呢?“借:應(yīng)付賬款-物業(yè)公司 貸:銀行存款、借:預(yù)付賬款-房租/物業(yè)費(fèi)/POS機(jī)費(fèi) 貸:應(yīng)付賬款-物業(yè)公司”。但我看之前賬上是“借:累計(jì)攤銷(xiāo)-房租 貸:應(yīng)付賬款-物業(yè)公司”,哪種做法是對(duì)的呢???
答: 您好,這個(gè)的是借:預(yù)付賬款-房租/物業(yè)費(fèi)/POS機(jī)費(fèi) 貸:應(yīng)付賬款-物業(yè)公司? ?這個(gè)是對(duì)的
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
你好,老師,物業(yè)公司前面都是按代收代付做賬,預(yù)付電費(fèi):借:預(yù)付賬款-電費(fèi) 貸:銀行存款,收到發(fā)票;借:其他應(yīng)付款-電費(fèi) 貸:預(yù)付賬款-電費(fèi),這樣做賬的,現(xiàn)在客戶(hù)要求開(kāi)發(fā)票,賬怎么做?前面做的賬也不對(duì)感覺(jué)
答: 前期賬務(wù)處理正確做法(代收代付) 預(yù)付電費(fèi):借:預(yù)付賬款 - 電費(fèi),貸:銀行存款。 代收客戶(hù)電費(fèi):借:銀行存款(或庫(kù)存現(xiàn)金),貸:其他應(yīng)付款 - 代收電費(fèi)。 支付電費(fèi)并收發(fā)票:借:其他應(yīng)付款 - 代收電費(fèi),貸:預(yù)付賬款 - 電費(fèi)。 客戶(hù)要求開(kāi)發(fā)票時(shí)的賬務(wù)處理(轉(zhuǎn)售電) 確認(rèn)收入:借:其他應(yīng)付款 - 代收電費(fèi),貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入、應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額)/ 應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅。 結(jié)轉(zhuǎn)成本:借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸:預(yù)付賬款 - 電費(fèi)。









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