
借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—銷項(xiàng)稅額應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅額應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅(銷項(xiàng)+進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出-進(jìn)項(xiàng))老師這個(gè)分錄對(duì)嗎?我咋沒看懂這個(gè)借方進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
答: 您好 就是前期有進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 現(xiàn)在寫在借方結(jié)平
老師你好,我想問一下這道題甲公司2020年12月應(yīng)繳納增值稅金額的計(jì)算中,進(jìn)項(xiàng)稅額為什么是104000+1062呢?(2)中不是要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嘛
答: 你好,這個(gè)2直接不抵扣就可以了,1里邊的進(jìn)項(xiàng)全部可以抵扣就是104000+1062=105062
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,請(qǐng)問一下,公司2月有銷項(xiàng),沒有進(jìn)項(xiàng)進(jìn)來,未繳納增值稅,3月有進(jìn)項(xiàng)進(jìn)來了,在這4月進(jìn)行進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,抵扣2月增值稅,及滯納金,這樣做分錄是否正確呢?
答: 進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出是什么原因的











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王曉曉老師 解答
2024-07-02 13:03
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2024-07-02 13:09
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2024-07-02 13:16