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送心意

宋艷萍老師

職稱中級會計師,經(jīng)濟師

2022-03-02 14:30

你好:月應(yīng)繳納銷項稅額=月增值稅銷項稅額-月增值稅進項稅額+進項轉(zhuǎn)出-結(jié)轉(zhuǎn)上月抵扣進項稅額-本月進項稅加計抵減10%+本月簡易征收3%(開出去的水費發(fā)票)

小丁 追問

2022-03-02 15:02

月應(yīng)繳納銷項稅額=月增值稅銷項稅額-月增值稅進項稅額+進項轉(zhuǎn)出-結(jié)轉(zhuǎn)上月抵扣進項稅額-本月進項稅加計抵減10% +本月簡易征收3%(開出去的水費發(fā)票)


這樣么?是不是加號都沒有顯示出來?

宋艷萍老師 解答

2022-03-02 15:58

是的。我這邊顯示加號是正常

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相關(guān)問題討論
你好,你是說應(yīng)納稅額怎么計算嗎
2022-04-24 08:53:34
同學(xué)你好 你這個分錄不對 分錄應(yīng)該是 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 如果銷項大于進項 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅未交增值稅 如果銷項小于進項 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅未交增值稅 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
2024-03-13 10:46:16
你好:月應(yīng)繳納銷項稅額=月增值稅銷項稅額-月增值稅進項稅額+進項轉(zhuǎn)出-結(jié)轉(zhuǎn)上月抵扣進項稅額-本月進項稅加計抵減10%+本月簡易征收3%(開出去的水費發(fā)票)
2022-03-02 14:30:05
您好 就是前期有進項稅額轉(zhuǎn)出 現(xiàn)在寫在借方結(jié)平
2022-12-23 13:38:02
你好;? ? 如果是一般納稅人 銷項稅額大于進項稅額,結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄是, 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額), 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額), 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)。 同時, 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅), 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅。 次月繳納:借? 應(yīng)交稅費-未交增值稅貸銀行存款?
2023-01-05 13:48:18
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