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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2024-06-26 19:50

他之前沒有加稅分開價稅合計都做了收入
現(xiàn)在充了收入做了增值稅

淡淡的臺燈 追問

2024-06-26 21:08

正常開票應(yīng)該是借應(yīng)收賬款,貸主營業(yè)務(wù)收入不含稅價,貸應(yīng)交稅費增值稅,我看她都是只貸了主營業(yè)務(wù)收入含稅價,月底再貸應(yīng)交增值稅總額貸主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù),這樣做沒問題嗎

郭老師 解答

2024-06-26 21:27

有問題,他他這不改了嗎?應(yīng)該加稅分開來做。他價稅合計做了后期再沖正常的,你直接分開來做收入
就不需要月底做這個了

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你好?借:應(yīng)收賬款,貸:收入,應(yīng)交稅費_應(yīng)交增值稅_
2022-03-15 14:08:11
你好,你是季度報稅的話,季度末再結(jié)轉(zhuǎn)就可以的。
2023-10-26 09:58:05
嗯對,您好,是這樣做分錄的
2022-02-09 11:29:59
你好,沒錯的,就是這么做賬的
2024-12-26 11:16:54
好的,舉個例子來講解一下吧,假設(shè)某公司小規(guī)模納稅人,本期到期的其他應(yīng)付款為16000元,根據(jù)會計準(zhǔn)則,當(dāng)期發(fā)生的主營業(yè)務(wù)收入需要減去到期的其他應(yīng)付款,這樣該企業(yè)本期的實際主營業(yè)務(wù)收入為15841.58元,減去本期實際應(yīng)繳稅費(如增值稅)158.42元,就是本期應(yīng)確認(rèn)的主營業(yè)務(wù)收入15841.58-158.42=15683.16元。因此,上述公司其他應(yīng)付款轉(zhuǎn)為主營業(yè)務(wù)收入的會計處理就是:借:其他應(yīng)付款16000,貸:主營業(yè)務(wù)收入15683.16,貸:應(yīng)交稅費158.42
2023-03-20 12:24:47
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