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送心意

你是我的寶貝

職稱中級會計師,稅務師,注冊會計師過三門,稅法、經(jīng)濟法、會計,高級薪稅師,理財規(guī)劃師中級

2022-02-21 21:05

您好是的分錄正確

攀登者 追問

2022-02-21 21:07

但是老師附加稅現(xiàn)在還沒交!是不是要等到下個月交完附加稅還在做附加稅分錄

你是我的寶貝 解答

2022-02-21 21:22

您好,附加稅在季末或月末申報時一并計提,不用每一筆開票收入做賬時計提。

攀登者 追問

2022-02-21 21:32

是不是第一季度末將1-2-3月的銷項、進項專票全部一并計提!等4月初繳納附加稅

你是我的寶貝 解答

2022-02-21 21:44

您好,小規(guī)模納稅人增值稅不能抵扣,所以不存在進項專票抵扣的問題,
當然可以每月做賬,到季末一起申報增值稅及附加稅,和企業(yè)所得稅

你是我的寶貝 解答

2022-02-21 21:45

對的,季末申報,下月初就要扣稅了

攀登者 追問

2022-02-21 21:51

明白了!謝謝老師

你是我的寶貝 解答

2022-02-21 22:41

不客氣,歡迎你提問哈

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相關問題討論
你好?借:應收賬款,貸:收入,應交稅費_應交增值稅_
2022-03-15 14:08:11
你好,你是季度報稅的話,季度末再結轉就可以的。
2023-10-26 09:58:05
嗯對,您好,是這樣做分錄的
2022-02-09 11:29:59
你好,沒錯的,就是這么做賬的
2024-12-26 11:16:54
好的,舉個例子來講解一下吧,假設某公司小規(guī)模納稅人,本期到期的其他應付款為16000元,根據(jù)會計準則,當期發(fā)生的主營業(yè)務收入需要減去到期的其他應付款,這樣該企業(yè)本期的實際主營業(yè)務收入為15841.58元,減去本期實際應繳稅費(如增值稅)158.42元,就是本期應確認的主營業(yè)務收入15841.58-158.42=15683.16元。因此,上述公司其他應付款轉為主營業(yè)務收入的會計處理就是:借:其他應付款16000,貸:主營業(yè)務收入15683.16,貸:應交稅費158.42
2023-03-20 12:24:47
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