郭老師,在線嗎?有個問題,想咨詢。 問
同學你好 老師不在線呢 答
老師,增值稅申報表出來的銷售額和銷項稅額有可能 問
您好,有可能是錯的,你按正確的來填就可以 答
賬上計提的工會經(jīng)費和申報的工會經(jīng)費可以不一致 問
同學您好,正在解答,請您稍后 答
老師你好 之前有一張異常發(fā)票轉(zhuǎn)出了 現(xiàn)在稅務(wù)局 問
可在進項轉(zhuǎn)出中填寫負數(shù)試試 答
老師,我是會計,公司還有一個出納,公司開的基本戶和 問
你好,這個不會有風險的說法的 答

比如醫(yī)療本月核定繳費是1萬,但是用待轉(zhuǎn)金抵扣了4000,最終交了6千,那你說賬里面怎么處理呢?社保里面有個待轉(zhuǎn)金,假設(shè)你單位這個月應(yīng)該繳1萬元的社會保險費,并且足額繳納了的話,社會保險根據(jù)規(guī)定比例會進行分賬處理,即其中多少進入賬戶,多少進入統(tǒng)籌。但你單位只繳了8000元,則社會保險沒有辦法進行分賬,就會把這筆錢先存到你單位在社保的一個待轉(zhuǎn)(等待轉(zhuǎn)移的意思)賬戶上,這筆錢也就叫待轉(zhuǎn)金。或者說不考慮待轉(zhuǎn)金我們計提了13000多 那么我們應(yīng)該扣13000多 結(jié)果扣了10000多一點這種情況怎么做賬?
答: 1、同學做賬應(yīng)該按照應(yīng)繳納來做賬 借:管理費用等 其他應(yīng)收款-員工個人部分社保 貸:應(yīng)付職工薪酬-社會保險費 2、如果沒有全部繳納,理論應(yīng)該補繳納,不應(yīng)該存在大量的待轉(zhuǎn)金的
老師,公司收到社會保險中心,用途:社保發(fā)放,這個要怎么入賬?
答: 您好!這個借銀行存款 貸管理費用-社保費
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師您好,請問收到社會保險養(yǎng)老退費該如何入賬做分錄
答: 同學你好 為什么退






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酷酷的抽屜 追問
2024-06-18 12:03
宋生老師 解答
2024-06-18 12:09
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2024-06-18 12:10
宋生老師 解答
2024-06-18 13:12