老師您好!租房做為職工宿舍,年租金30000元,先預(yù)付15 問
同學(xué)你好 預(yù)付半年租金 借:預(yù)付賬款 15,000 貸:銀行存款 15,000 收到全額發(fā)票時(shí) (福利費(fèi)用,可以按月,按季度,按年) 借:管理費(fèi)用-福利費(fèi) 貸:預(yù)付賬款 答
麻煩圖片這個(gè)老師說下謝謝 問
同學(xué)你好,我給你解答 請(qǐng)稍等 答
老師幫忙看下退貨分錄一個(gè)是退回倉(cāng)庫(kù)無拆封,一個(gè) 問
您好,破損的分錄不對(duì),也要把借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本? 貸:庫(kù)存商品的分錄紅沖 另外增值稅的科目不對(duì),這是銷項(xiàng)稅 答
老師,公司基本戶和一般戶都是用的法人和我的身份 問
您好,公司基本戶和一般戶都是用的法人和我的身份證辦的,這個(gè)是什么意思,你是財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人,是吧 答
你好老師,個(gè)體工商戶沒有對(duì)公賬戶,可以通過個(gè)人名 問
不能,只能是個(gè)體戶開票的 答

五、業(yè)務(wù)題(32分)1.某企業(yè)自營(yíng)工程領(lǐng)用本企業(yè)生產(chǎn)的產(chǎn)品一批,實(shí)際成本為50000元,領(lǐng)用生產(chǎn)用原材料一批,成本為10000元,原材料負(fù)擔(dān)的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額為1300元,工程人員應(yīng)計(jì)工資為100000元,以銀行存款支付的其他費(fèi)用30000元,工程完工并達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)。要求:編制會(huì)計(jì)分錄。2,某企業(yè)20X1年7月31日購(gòu)入一臺(tái)不需安裝的生產(chǎn)用機(jī)器設(shè)備,以銀行存款支付買價(jià)2020萬元,增值稅262.6萬元,采用年限平均法計(jì)提折舊,預(yù)計(jì)使用年限8年,預(yù)計(jì)凈殘值100萬元。20X8年9月30日將該機(jī)器設(shè)備出售,取得價(jià)款500萬元,增值稅65萬元,以銀行存款支付清理費(fèi)用20萬元 要求:編制會(huì)計(jì)分錄
答: 您好 1.某企業(yè)自營(yíng)工程領(lǐng)用本企業(yè)生產(chǎn)的產(chǎn)品一批,實(shí)際成本為50000元,領(lǐng)用生產(chǎn)用原材料一批,成本為10000元,原材料負(fù)擔(dān)的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額為1300元,工程人員應(yīng)計(jì)工資為100000元,以銀行存款支付的其他費(fèi)用30000元,工程完工并達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)。 借:在建工程 50000%2B10000%2B100000%2B30000=190000 貸:庫(kù)存商品 50000 貸:原材料 10000 貸:應(yīng)付職工薪酬 100000 貸:銀行存款 30000 借:固定資產(chǎn) 190000 貸:在建工程 190000 2,某企業(yè)20X1年7月31日購(gòu)入一臺(tái)不需安裝的生產(chǎn)用機(jī)器設(shè)備,以銀行存款支付買價(jià)2020萬元,增值稅262.6萬元,采用年限平均法計(jì)提折舊,預(yù)計(jì)使用年限8年,預(yù)計(jì)凈殘值100萬元。20X8年9月30日將該機(jī)器設(shè)備出售,取得價(jià)款500萬元,增值稅65萬元,以銀行存款支付清理費(fèi)用20萬元 借:固定資產(chǎn) 2020 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 262.6 貸:銀行存款2020%2B262.6=2282.6 累計(jì)折舊金額(2020-100)/8/12*(5%2B6*12%2B9)=1720 借:固定資產(chǎn)清理2020-1720=300 借:累計(jì)折舊1720 貸:固定資產(chǎn) 2020 借:銀行存款 565 貸:固定資產(chǎn)清理 500 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 65 借:固定資產(chǎn)清理 20 貸:銀行存款 20 借:固定資產(chǎn)清理500-300-20=180 貸:資產(chǎn)處置損益180
企業(yè)購(gòu)進(jìn)甲材料,價(jià)款200000元,增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額26000元,材料運(yùn)雜費(fèi)4000元(不考慮增值稅)。賬單、發(fā)票已到,但材料價(jià)款、稅費(fèi)及運(yùn)雜費(fèi)尚未支付。怎么編制會(huì)計(jì)分錄
答: 您好,這個(gè)的話,借 原材料 204000? 應(yīng)交稅費(fèi)? 26000? ? 貸 銀行存款? 200000? 應(yīng)付賬款 剩余金額
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
1.某制造業(yè)企業(yè)8月份發(fā)生下列材料物資采購(gòu)業(yè)務(wù):(1)公司購(gòu)入甲材料4500千克,單價(jià)8元/干克,增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額為4680元,款項(xiàng)未付。(2)用銀行存款1750元支付上述甲材料的運(yùn)雜費(fèi)。(3)各部門領(lǐng)用材料一批共20000元,其中:生產(chǎn)車間耗用12000元,行政管理部門耗用6000元,銷售部門耗用2000元。(4)經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)將資本公積金50000元轉(zhuǎn)增股本。(5)向C公司賒銷一批價(jià)值40000元的產(chǎn)品,增值稅銷項(xiàng)稅額為5200元。(6)收到上個(gè)月的應(yīng)收賬款60000元。(7)公司銷售產(chǎn)品價(jià)款為500000元,增值稅銷項(xiàng)稅額為65000元,收到一張已承兌的商業(yè)匯票。(8)結(jié)轉(zhuǎn)本月已銷產(chǎn)品成本350000元。請(qǐng)根據(jù)上述事件編制會(huì)計(jì)分錄。
答: 你好,學(xué)員,具體哪里不清楚的









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