老師3月份我公司公賬上面就利息收入,支出的話就兩 問(wèn)
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等 答
報(bào)個(gè)稅,公司平時(shí)只是平時(shí)零星付一點(diǎn),也不是全部人 問(wèn)
你好,工資是發(fā)放后申報(bào),平日可以零申報(bào)沒(méi)發(fā)放時(shí) 答
請(qǐng)問(wèn)一下老師,這分錄對(duì)嗎 問(wèn)
同學(xué)你好 分錄是正確的 答
老師?,我申報(bào)的所得稅預(yù)交表,提示的營(yíng)業(yè)外收入,增 問(wèn)
你好,減免得增值稅需要填寫到營(yíng)業(yè)外收入那里,你營(yíng)業(yè)外收入是0 答
老師我們?nèi)ツ旯べY都是有錢了再發(fā),沒(méi)錢了就先拖欠 問(wèn)
就那樣填報(bào)就行,據(jù)實(shí)填報(bào) 答

老師,公司有做研發(fā)費(fèi)用,但目前不是高新企業(yè),匯算清繳研發(fā)費(fèi)用要怎么填啊?
答: 如果你不是高新企業(yè),那就不能享受研發(fā)費(fèi)用的匯算清繳優(yōu)惠,你可以在匯算清繳上填寫普通企業(yè)的相關(guān)信息。
我們23年申請(qǐng)了高新企業(yè)證書,一直沒(méi)有研發(fā),也沒(méi)有研發(fā)費(fèi)用,請(qǐng)問(wèn)下匯算清繳怎么申報(bào)研發(fā)收入,費(fèi)用
答: 由于 2023 年企業(yè)沒(méi)有研發(fā)活動(dòng)和研發(fā)費(fèi)用,在匯算清繳時(shí)申報(bào)研發(fā)收入和費(fèi)用的方法如下: 研發(fā)費(fèi)用申報(bào) 填報(bào)相關(guān)表格:在企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí),仍需填報(bào)《企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)基礎(chǔ)信息表》(A000000)等相關(guān)報(bào)表。在涉及研發(fā)費(fèi)用的欄目,如實(shí)填寫為 0。涉及研發(fā)費(fèi)用的報(bào)表可能還包括《期間費(fèi)用明細(xì)表》(A104000)、《研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除優(yōu)惠明細(xì)表》(A107012 )等,沒(méi)有研發(fā)費(fèi)用就無(wú)需在這些表中填報(bào)數(shù)據(jù)。 高新技術(shù)企業(yè)資格影響:根據(jù)高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定管理辦法,企業(yè)需持續(xù)滿足一定的研發(fā)投入要求。沒(méi)有研發(fā)費(fèi)用可能使企業(yè)不符合高新技術(shù)企業(yè)的認(rèn)定條件,進(jìn)而影響企業(yè)繼續(xù)享受 15% 的企業(yè)所得稅優(yōu)惠稅率。如果因沒(méi)有研發(fā)費(fèi)用不再符合高新資格,可能需要按照普通企業(yè)的 25% 稅率進(jìn)行匯算清繳,并補(bǔ)繳相應(yīng)稅款 。建議及時(shí)與相關(guān)部門溝通,了解資格變動(dòng)的可能性和后續(xù)步驟。 研發(fā)收入申報(bào) 如果企業(yè)在 2023 年沒(méi)有因研發(fā)活動(dòng)產(chǎn)生相關(guān)收入,在收入類報(bào)表中也如實(shí)填寫為 0。不過(guò),若企業(yè)有其他業(yè)務(wù)收入、主營(yíng)業(yè)務(wù)收入等,需按正常流程進(jìn)行申報(bào),區(qū)分清楚收入的性質(zhì)和來(lái)源,確保申報(bào)的準(zhǔn)確性。
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
高新企業(yè)匯算清繳研發(fā)費(fèi)用不加計(jì)扣除申報(bào)不了么
答: 點(diǎn)擊確定就可以的了









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