老師你好,我有一筆用于個人消費專票,當初我可能做 問
你好,作進項稅額轉出,計入相應的費用 答
Fenny老師,想咨詢您個問題。 問
你好,在的,同學有什么問題呀。 答
請問老師,是不是選第1種?我們公司注冊資本1000萬,已 問
是的,就是選擇第1個就行 答
發票上公司購進了一輛車怎么入賬 問
你好 借:固定資產 貸:應付賬款/銀行存款 答
老師,公司有個員工2026年1月2月在我們公司上班試 問
可以的,試用期可以那樣做 答

老師,之前我們單位全額給員工支付社保,員工就3個人左右,后來停業了,員工保險部分可以直接管理費用-社會保險 ,貸銀行存款,這樣直接做賬嗎?還是必須要做成,管理費用-社會保險單位部分,其他應收款個人部分,銀行存款這樣呀
答: 同學你好 保險得計提的
去年12月份繳納社保的時候做的分錄,借管理費用社會保險費少420.28,其他應收款代墊社保個人部分多了420.28,現在應該怎么處理啊?因為12月份和一月份社保繳納人員相差一個人
答: 借以前年度損益調整貸其他應收款借利潤分配貸以前年度損益調整。
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
社保個人部分是不是也計入管理費用了? 計提:借管理費用 貸應付工資發放:借應付工資 貸其他應收款-個人部分 貸銀行存款
答: 計提:借管理費用 其他應收款(個人) 貸應付工資 發放:借應付工資 貸其他應收款-個人部分 貸銀行存款









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樸老師 解答
2024-06-11 09:04