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送心意

樸老師

職稱會(huì)計(jì)師

2024-06-07 14:39

一、返利沖抵貨款的形式
當(dāng)合同上表明返利沖抵貨款時(shí),會(huì)計(jì)分錄通常涉及財(cái)務(wù)費(fèi)用、銀行存款和應(yīng)收賬款。具體分錄如下:
  1.收到返利并沖抵應(yīng)付貨款時(shí):借:財(cái)務(wù)費(fèi)用(返利金額)貸:銀行存款(實(shí)際收到的返利金額)借:財(cái)務(wù)費(fèi)用(相同返利金額,作為沖抵貨款的部分)貸:應(yīng)收賬款(沖抵的貨款金額)


二、返利折算單獨(dú)開具發(fā)票的方式
當(dāng)返利折算單獨(dú)開具發(fā)票時(shí),會(huì)計(jì)分錄會(huì)涉及庫(kù)存商品、應(yīng)交稅費(fèi)和應(yīng)付賬款等賬戶。具體分錄如下:
  1.收到折扣發(fā)票時(shí)(假設(shè)商品和折扣在同一張發(fā)票上):借:庫(kù)存商品(折扣后的商品金額)借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額(按折扣后的金額計(jì)算)貸:應(yīng)付賬款(折扣后的總金額)
  2.如果折扣發(fā)票單獨(dú)開具:借:庫(kù)存商品(原商品金額,用紅字表示退貨或折扣)借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出(按原商品金額計(jì)算,用藍(lán)字表示轉(zhuǎn)出)貸:應(yīng)付賬款(折扣金額,用紅字表示折扣)

可靠的小甜瓜 追問(wèn)

2024-06-07 15:43

給客戶的折扣單獨(dú)開在一張發(fā)票上,處理的分錄是這樣嗎
借:應(yīng)收賬款(紅字)
貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入(紅字)
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅額(紅字)

樸老師 解答

2024-06-07 15:48

對(duì)的
分錄是這樣做的

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精選問(wèn)題
  • 老師25年12月的成本發(fā)票,在今年3月做賬抵扣可以嗎 問(wèn)

    老師正在計(jì)算中,請(qǐng)同學(xué)耐心等待哦

  • 2026年補(bǔ)交2025年的印花稅,執(zhí)行小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,到 問(wèn)

    一、會(huì)計(jì)處理(小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則) 補(bǔ)以前年度印花稅,一律計(jì)入利潤(rùn)分配 - 未分配利潤(rùn),不進(jìn)當(dāng)期損益,不追溯修改以前年度財(cái)務(wù)報(bào)表。 滯納金計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出,不得稅前扣除。 二、稅務(wù)處理 哪年的稅,在哪年匯算扣除: 2026 補(bǔ) 2025 年印花稅:更正 2025 年企業(yè)所得稅匯算表,調(diào)增稅金及附加、調(diào)減利潤(rùn),申請(qǐng)退稅 / 抵稅,2025 年 12 月財(cái)務(wù)報(bào)表不用改。 2025 補(bǔ) 2023 年印花稅:更正 2023 年匯算表,調(diào)增費(fèi)用、調(diào)減利潤(rùn)申請(qǐng)退稅,2025 年匯算無(wú)需調(diào)整。 不存在又退又補(bǔ)的沖突:分別更正對(duì)應(yīng)年度的匯算,各算各的,互不影響。 2025 清算調(diào)減問(wèn)題:2026 補(bǔ)的 2025 年印花稅,需在 2025 年匯算中調(diào)減利潤(rùn),不是在 2026 年調(diào)。

  • 你好老師,我也怎么把速達(dá)張的報(bào)表改成跟納稅申報(bào) 問(wèn)

    同學(xué)你 好,能否重新描述一下你的想法嗎? 一個(gè)是增值稅申報(bào)表,一個(gè)是利潤(rùn)表

  • 董孝彬老師,那已售的產(chǎn)品中,制造費(fèi)用明細(xì)怎么導(dǎo)出 問(wèn)

    朋友您好,系統(tǒng)是沒有直接導(dǎo)出? 已售產(chǎn)品%26制造費(fèi)用的單據(jù)哦 工作中就2步來(lái) 先把當(dāng)月 總直接人工*總制造費(fèi)用? / 當(dāng)月入庫(kù)產(chǎn)量=單位人工、單位制造費(fèi)用 再用 單位人工、制造費(fèi)用*當(dāng)月銷量=已銷售產(chǎn)品的人工和制造費(fèi)用

  • 老師,假設(shè)我今年租了一些土地,讓后我租給別人經(jīng)營(yíng) 問(wèn)

    你好,增值稅收入是一次性交增值稅,所得稅收入要按年限分?jǐn)?/span>

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