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送心意

小鎖老師

職稱注冊會計師,稅務(wù)師

2024-06-05 15:53

您好,這個的話是表示應(yīng)抵扣還沒有抵扣的進項稅,這部分

春暖花開 追問

2024-06-05 15:55

這分錄是怎么形成的?如果我要抵扣用呢 又是怎么寫分錄

小鎖老師 解答

2024-06-05 15:57

抵扣的話就是 借 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅 進項稅額  貸 ,應(yīng)交增值稅 待抵扣進項稅額

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相關(guān)問題討論
應(yīng)交稅費二級科目待抵扣稅額。
2023-01-06 13:29:27
只要你確定所屬期內(nèi)勾選你直接做鏡像就行。
2022-03-20 14:30:41
你好,你們單位是服務(wù)到其納稅人嗎?如果不是的話,第一個借應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅進項 貸應(yīng)交稅費待認證 只要你認證了,就得做這一個,不管你抵扣不抵扣。
2023-02-20 11:57:31
同學您好!還沒有認證的進項發(fā)票,計入“待認證進項稅額”。 待抵扣進項稅額”明細科目,核算一般納稅人已取得增值稅扣稅憑證并經(jīng)稅務(wù)機關(guān)認證,按照現(xiàn)行增值稅制度規(guī)定準予以后期間從銷項稅額中抵扣的進項稅額。一般實行納稅輔導期管理的一般納稅人取得的尚未交叉稽核比對的增值稅扣稅憑證上注明或計算的進項稅額計入到該科目。
2022-01-14 19:32:12
計入待認證抵扣進項稅
2020-03-27 11:25:54
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