我在做匯算清繳,投資收益納稅調(diào)整明細(xì)表的數(shù)據(jù)填 問
納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表第4行的賬載金額、稅收金額,是由《投資收益納稅調(diào)整明細(xì)表(A105030)》的合計(jì)行數(shù)據(jù)自動匯總帶過來的,無需手動填寫,系統(tǒng)會自動取數(shù)。 答
老師,食堂買的菜沒有發(fā)票應(yīng)該怎么處理? 問
有進(jìn)貨的單子都可以做賬,建議還是在工資里邊做伙食補(bǔ)貼,然后發(fā)工資的時候扣下來支付給食堂,就不需要發(fā)票了 答
老師,企業(yè)房產(chǎn)稅按金額的多少交 問
如果是沒有出租,就是按房產(chǎn)原值的*70% 答
老師,請問,公司為資金使用方便,頻繁用借款形式,轉(zhuǎn)法 問
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請稍等 答
老師 代扣代繳手續(xù)費(fèi)已經(jīng)退到賬戶 這個時候需 問
您好,不用,這個申報(bào)無票收入就可以 答

待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額的科目設(shè)置 是 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額) 還是 應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額?是在應(yīng)交增值稅下面的,還是直接就是應(yīng)交稅費(fèi)下面的?
答: 應(yīng)交稅費(fèi)二級科目待抵扣稅額。
增值稅還沒申報(bào) 貸應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅 但是賬上有待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額余額賬面可以先抵減嗎 還是等申報(bào)了在做處理?
答: 只要你確定所屬期內(nèi)勾選你直接做鏡像就行。
報(bào)考2022年中級會計(jì)職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
進(jìn)貨貨到了做分錄,借:原材料,應(yīng)交增值稅-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,貸:預(yù)付賬款。下個月再進(jìn)行認(rèn)證可以嗎,這個分錄有毛病嗎?什么情況走待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額
答: 同學(xué)您好!還沒有認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,計(jì)入“待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額”。 待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額”明細(xì)科目,核算一般納稅人已取得增值稅扣稅憑證并經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)證,按照現(xiàn)行增值稅制度規(guī)定準(zhǔn)予以后期間從銷項(xiàng)稅額中抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額。一般實(shí)行納稅輔導(dǎo)期管理的一般納稅人取得的尚未交叉稽核比對的增值稅扣稅憑證上注明或計(jì)算的進(jìn)項(xiàng)稅額計(jì)入到該科目。









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