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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2024-06-04 09:38

你好
也是抵扣之后的金額

?^_^? 追問

2024-06-04 09:45

假如上月留抵20,本月銷項100,本月賬面記賬是借記轉(zhuǎn)出未交增值稅80?

郭老師 解答

2024-06-04 09:47

對的是的,是這么做的。

?^_^? 追問

2024-06-04 09:48

好的,謝謝老師。

郭老師 解答

2024-06-04 09:48

不用客氣,工作愉快。

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您好,上邊那個賬務(wù)處理,是企業(yè)準則可以用的,然后向一般的小企業(yè),都是用下邊你說的這個簡便方法,可以用
2023-09-22 11:25:35
你好!是的,思路是對的
2022-03-25 21:34:22
你好,如果你月末進項銷項沒有余額的話,坐你上面的分錄就可以了。
2022-10-04 10:49:26
你好,根據(jù)以下思路簡易操作 月末先計算 應(yīng)交增值稅=本月銷項稅-(本月勾選認證進項-本月進項轉(zhuǎn)出) -上月留抵 如果應(yīng)交增值稅小于0,是留抵稅,不做任何分錄; 如果大于0,需要交稅就是以下分錄 借:應(yīng)交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅 下月交稅分錄 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款
2026-03-25 10:07:24
根據(jù)以下思路正確申報計算和申報增值稅就是,不需要把進項,銷項,進項轉(zhuǎn)出的余額結(jié)轉(zhuǎn)平 月末先計算 應(yīng)交增值稅=本月銷項稅-(本月勾選認證進項-本月進項轉(zhuǎn)出) -上月留抵 如果應(yīng)交增值稅小于0,是留抵稅,不做任何分錄; 如果大于0,需要交稅就是以下計提分錄 借:應(yīng)交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅 下月交稅分錄 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款
2025-12-06 09:56:43
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