
老師,早上好,我在2023.1月份采購了一批東西,因為款已支付但發(fā)票未到,做了一筆暫估費(fèi)用借:庫存7054.8,貸:應(yīng)付賬款---暫估7054.8同時,借:預(yù)付賬款7054.8,貸:銀行存款7054.8。但是在同月出庫了一部分,做了,借:管理費(fèi)用2698.8,貸:庫存2698.8。我在2月份月初忘記紅沖暫估款了,現(xiàn)在想在3月份補(bǔ),請問老師該如何做呢?金額應(yīng)該怎么做?因為到現(xiàn)在對方還是沒有開出發(fā)票。
答: 借應(yīng)付賬款暫估,貸預(yù)付賬款。
老師好,去年四季度末,暫估了一筆費(fèi)用借應(yīng)付賬款貸管理費(fèi)用,之后又預(yù)付了賬款但沒收到發(fā)票,借預(yù)付賬款 貸銀行存款,現(xiàn)在收到了發(fā)票直接用預(yù)付抵應(yīng)付嗎,摘要怎么寫啊?
答: 你好,兩個二級科目都是一樣的是嗎?
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
管理費(fèi)用記多了跨年了 如何做調(diào)整分錄 22年做錯分錄,借:管理費(fèi)用 600 貸:銀行存款 600 正確的分錄是:管理費(fèi)用 200 預(yù)付賬款 400 貸:銀行存款 600 23年 借:管理費(fèi)用 400 貸:預(yù)付賬款 400 23年應(yīng)該如何寫調(diào)整分錄
答: 你好? 咱用的小準(zhǔn)則 嗎










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