上個月暫估了原材料500,這個月收到一部分的原材料 問
同學,你好 暫估 借:原材料 500 貸:應付賬款-暫估 500 本月 借:原材料 -300 貸:應付賬款-暫估 -300 借:原材料 300 貸:應付賬款 300 答
這個發(fā)票如何做分錄?體現(xiàn)運費和保費要入什么科目 問
你好海運費計入其他應付款核算 答
老師,我的憑證做錯了,可以按上面的調整嗎? 問
你好,可以的如果沒其他 答
請樸老師解答,問題有點長,請老師有空給與解答,公司 問
公司賬 發(fā)貨給電商 借:其他應收款 — 電商 100000 貸:主營業(yè)務收入 100000 收到平臺回款 15 萬 借:銀行存款 150000 貸:其他應收款 — 電商 150000 月末核銷差價 借:其他應收款 — 電商 50000 貸:投資收益 / 其他業(yè)務收入 50000 電商賬 收貨 借:庫存商品 100000 貸:其他應付款 — 公司 100000 銷售確認 借:其他應收款 — 平臺 150000 貸:主營業(yè)務收入 150000 結轉成本 借:主營業(yè)務成本 100000 貸:庫存商品 100000 沖銷平臺回款 借:其他應付款 — 公司 150000 貸:其他應收款 — 平臺 150000 月末核銷差價 借:利潤分配 — 應付公司利潤 50000 貸:其他應付款 — 公司 50000 答
老師,內帳建議用財務軟件,還是excel表格? 問
內帳建議用財務軟件 答

老師,公司未發(fā)放工資,所以個稅的工資是零申報,等到發(fā)放工資時一起申報,現(xiàn)在零申報時,社保要不要填寫,填寫的話就是負數(shù)了,還是按0申報,等到發(fā)工資時累計社保申報
答: 你好!如果公司暫時未發(fā)放工資,個稅可以進行零申報。至于社保,通常情況下,應當按照實際繳納的金額進行申報。如果當月沒有繳納社保,可以申報為零。等到發(fā)放工資時再根據(jù)實際繳納的社保金額進行累計申報。
老師請教一下 有個新的勞務分包資質的公司 辦證的所以有人員交社保 但是沒有經營 這個是每個月稅收和個稅都要正常零申報嗎 還是不用處理
答: 同學,你好 要0申報的
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
之前公司是一直零申報的,現(xiàn)在要給公司員工交社保,還能零申報嗎? 交社保的流程是什么樣的
答: 同學,您好,社保繳的,不能再做零申報的。 具體的流程各地區(qū)不太一樣,重新平臺寫一下地區(qū),重新提問一下,我們有當?shù)氐睦蠋煏f(xié)助解答 。






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珍惜 追問
2024-05-29 14:10
宋生老師 解答
2024-05-29 14:15
珍惜 追問
2024-05-29 14:22
宋生老師 解答
2024-05-29 14:23