老師,是這樣,我們是商貿(mào)公司上個(gè)月開了一張票是砂 問(wèn)
不用做暫估。 直接在本月紅沖上月錯(cuò)誤成本,再按正確單價(jià)重新結(jié)轉(zhuǎn)成本就可以了。 答
老師,你好, 我司購(gòu)買的房產(chǎn),但是還沒有拿到房產(chǎn)證,只 問(wèn)
同學(xué)你好 發(fā)票開正式發(fā)票了嗎 答
老師,公司承包高校食堂,0租貨場(chǎng)地,現(xiàn)吃飯大廳的玻璃 問(wèn)
您好,這個(gè)計(jì)入管理費(fèi)用-其他里面 答
老師你好,問(wèn)下個(gè)體工商戶小規(guī)模納稅人國(guó)家信用信 問(wèn)
你好這個(gè)跟稅務(wù)局表一致就可以啦 答
我想問(wèn)下,我一般下月錄入上月的賬,我錄入當(dāng)月的第 問(wèn)
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等 答

老師您好,人力資源服務(wù)服務(wù)企業(yè),實(shí)行差額繳納增值稅,收到的增值稅票據(jù)(增值稅)可以抵扣嗎
答: 你好,同學(xué) 因?yàn)橛玫牟铑~交納的,本身優(yōu)惠了,不能再抵扣了
個(gè)人向企業(yè)提供銷售服務(wù)超900元,除繳納個(gè)稅外還要繳納增值稅嗎,增值稅享受減免嗎
答: 你好 500元以下是免增值稅的 超過(guò)了就要按3%繳納增值稅的
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
實(shí)務(wù)中,軟件企業(yè)技術(shù)服務(wù)費(fèi),我們都是根據(jù)開具發(fā)票來(lái)申報(bào)增值稅的,但是根據(jù)增值稅納稅義務(wù)發(fā)生時(shí)間,假如預(yù)收了技術(shù)服務(wù)費(fèi),是不是應(yīng)該在收到預(yù)收款的時(shí)候就該申報(bào)增值稅?
答: 你好 收到預(yù)收款一般是不需要繳納增值稅的。








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夏花花 追問(wèn)
2024-05-27 09:16
冉老師 解答
2024-05-27 09:22
夏花花 追問(wèn)
2024-05-27 09:56
冉老師 解答
2024-05-27 12:56