老師 當(dāng)月做了無(wú)票收入 次月又開(kāi)具了發(fā)票 次月有 問(wèn)
您好,次月你把當(dāng)月的無(wú)票收入減去上月申報(bào)的無(wú)票收入,按差額來(lái)申報(bào) 答
老師請(qǐng)問(wèn)物業(yè)行業(yè)出新規(guī)預(yù)收的物業(yè)費(fèi)也要先交增 問(wèn)
2026 年起新規(guī)明確,預(yù)收物業(yè)費(fèi)需在納稅義務(wù)時(shí)點(diǎn)全額申報(bào)增值稅,不再分期 答
領(lǐng)導(dǎo)直接給我?guī)讖埌l(fā)票說(shuō)對(duì)私發(fā)票我該怎么做賬。 問(wèn)
同學(xué),你好 你問(wèn)領(lǐng)導(dǎo),是要報(bào)銷(xiāo)嗎?還是什么? 答
老師,個(gè)體戶(hù)核定增值稅3000元,怎么做分錄。核定個(gè) 問(wèn)
同學(xué),你好 借:管理費(fèi)用-增值稅 3000 管理費(fèi)用-個(gè)人所得稅 1200 貸:銀行存款 答
個(gè)人所得稅匯算清繳,繳納的稅目是勞務(wù)報(bào)酬和特許 問(wèn)
同學(xué),你好 勞務(wù)報(bào)酬和特許權(quán)使用費(fèi)在匯算清繳時(shí)被要求補(bǔ)充退稅證明,通常是因?yàn)槎悇?wù)系統(tǒng)識(shí)別到相關(guān)收入存在退稅申請(qǐng),但預(yù)扣預(yù)繳環(huán)節(jié)的稅款數(shù)據(jù)與實(shí)際扣除情況不匹配,需提供佐證材料以核實(shí)退稅合理性。 答

實(shí)務(wù)中,軟件企業(yè)技術(shù)服務(wù)費(fèi),我們都是根據(jù)開(kāi)具發(fā)票來(lái)申報(bào)增值稅的,但是根據(jù)增值稅納稅義務(wù)發(fā)生時(shí)間,假如預(yù)收了技術(shù)服務(wù)費(fèi),是不是應(yīng)該在收到預(yù)收款的時(shí)候就該申報(bào)增值稅?
答: 你好 收到預(yù)收款一般是不需要繳納增值稅的。
增值稅專(zhuān)用發(fā)票,技術(shù)服務(wù)費(fèi)開(kāi)成技術(shù)服務(wù)可以么
答: 您好,這個(gè)是可以的哈,可以
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱(chēng)對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師問(wèn)一下 開(kāi)具發(fā)票開(kāi)具的信息技術(shù)*服務(wù)費(fèi) 這個(gè)印花稅是按照技術(shù)服務(wù)申報(bào)嗎?
答: 印花稅是按照技術(shù)服務(wù)申報(bào)的








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