
老師你好我們有一張進項發(fā)票已經(jīng)抵扣,但是不符合報賬標(biāo)準(zhǔn)就沒入賬,已做進項稅額轉(zhuǎn)出補稅,分錄要怎么做
答: 借管理費用 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項 貸其他應(yīng)付款 借其他應(yīng)付款借管理費用負(fù)數(shù) 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出。
老師我們有一張進項發(fā)票已經(jīng)抵扣,但是不符合報賬標(biāo)準(zhǔn)就沒入賬,已做進項稅額轉(zhuǎn)出補稅,分錄要怎么做
答: 同學(xué)你好 跨年的還是今年的 是成本還是費用的
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
我公司去年重復(fù)抵扣了一張發(fā)票,但是財務(wù)賬只做了一次,只是稅務(wù)平臺抵扣了兩次。現(xiàn)在稅局要求做進項稅轉(zhuǎn)出并交了稅,想請教下這筆賬分錄怎么做?進項稅額轉(zhuǎn)出的借方應(yīng)該做什么科目。
答: 賬務(wù)只抵扣一次,那這次賬務(wù)不需要處理呀









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2024-05-23 15:27
樸老師 解答
2024-05-23 15:30